有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 415,117 | ※1 420,723 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首棚卸高 | 732 | 762 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 15,932 | 17,694 | |||||||||
| 合計 | 16,664 | 18,456 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 762 | 711 | |||||||||
| 売上原価合計 | 15,902 | 17,744 | |||||||||
| 売上総利益 | 399,214 | 402,978 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 72,562 | 69,285 | |||||||||
| 福利厚生費 | 10,490 | 9,971 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 75 | 57 | |||||||||
| 退職給付費用 | 725 | 3,839 | |||||||||
| 派遣料 | 44,100 | 43,444 | |||||||||
| 賃借料 | 10,372 | 8,785 | |||||||||
| 支払使用料 | 17,607 | 29,228 | |||||||||
| コース維持費 | 90,935 | 94,552 | |||||||||
| 修繕費 | 19,877 | 38,159 | |||||||||
| 消耗品費 | 21,406 | 25,028 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,540 | 22,736 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 5,489 | 5,358 | |||||||||
| 水道光熱費 | 13,767 | 15,559 | |||||||||
| 支払手数料 | 18,318 | 21,629 | |||||||||
| 通信費 | 2,060 | 2,218 | |||||||||
| 交際費 | 481 | 731 | |||||||||
| その他 | 32,331 | 36,409 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 385,145 | 426,996 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,069 | △24,017 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※2 3,679 | ※2 1,489 | |||||||||
| その他 | ※2 4,478 | ※2 3,524 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,157 | 5,014 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 600 | 600 | |||||||||
| その他 | 216 | 9 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 816 | 609 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,411 | △19,613 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | 363 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 600 | 600 | |||||||||
| 特別利益合計 | 600 | 963 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 匿名組合投資損失 | 1,913 | 854 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,913 | 854 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 20,098 | △19,504 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,981 | 1,981 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,981 | 1,981 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,117 | △21,485 | |||||||||