有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,239,097 | 1,165,510 |
| 受取手形 | ※3 78,629 | 68,627 |
| 売掛金 | ※1 1,712,591 | ※1 1,659,271 |
| 商品及び製品 | 6,090 | 3,152 |
| 仕掛品 | 181,018 | 283,983 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,145 | 5,535 |
| 前払費用 | 81,871 | 76,448 |
| 繰延税金資産 | 187,301 | 153,604 |
| 関係会社預け金 | ※2 4,238,339 | ※2 4,452,029 |
| その他 | 12,993 | 11,663 |
| 貸倒引当金 | △350 | △340 |
| 流動資産合計 | 7,746,731 | 7,879,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,283,330 | 1,295,208 |
| 減価償却累計額 | △976,676 | △997,615 |
| 建物(純額) | 306,653 | 297,592 |
| 構築物 | 57,205 | 57,205 |
| 減価償却累計額 | △51,709 | △52,800 |
| 構築物(純額) | 5,496 | 4,405 |
| 工具、器具及び備品 | 57,347 | 58,720 |
| 減価償却累計額 | △54,013 | △54,388 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,334 | 4,332 |
| レンタル資産 | 53,731 | 59,465 |
| 減価償却累計額 | △49,217 | △52,865 |
| レンタル資産(純額) | 4,513 | 6,600 |
| 土地 | 567,127 | 567,127 |
| リース資産 | 19,975 | 19,975 |
| 減価償却累計額 | △13,982 | △16,274 |
| リース資産(純額) | 5,992 | 3,700 |
| 建設仮勘定 | - | 310,464 |
| 有形固定資産合計 | 893,117 | 1,194,222 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 116 | - |
| 借地権 | 20,067 | 20,067 |
| 商標権 | 1,220 | 1,280 |
| ソフトウエア | 222,678 | 166,707 |
| ソフトウエア仮勘定 | 42,074 | 27,455 |
| 電話加入権 | 9,331 | 9,331 |
| 施設利用権 | 682 | 607 |
| 無形固定資産合計 | 296,171 | 225,450 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,073,844 | 755,037 |
| 関係会社株式 | 1,603,207 | 1,603,207 |
| 長期前払費用 | 4,557 | 3,563 |
| 敷金及び保証金 | 290,449 | 290,391 |
| 保険積立金 | 299,406 | 314,074 |
| 繰延税金資産 | - | 423,799 |
| その他 | 15,058 | 14,451 |
| 貸倒引当金 | △11,600 | △11,600 |
| 投資その他の資産合計 | 3,274,923 | 3,392,925 |
| 固定資産合計 | 4,464,212 | 4,812,598 |
| 資産合計 | 12,210,943 | 12,692,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 413,759 | 461,615 |
| リース債務 | 2,996 | 2,996 |
| 未払金 | 93,767 | 101,529 |
| 未払費用 | 146,762 | 101,126 |
| 未払法人税等 | 57,272 | 101,303 |
| 未払消費税等 | 113,024 | 82,243 |
| 未払賞与 | 358,432 | 332,874 |
| 前受金 | 24,540 | 13,745 |
| 預り金 | 68,021 | 23,952 |
| 役員賞与引当金 | 4,000 | - |
| 受注損失引当金 | 19,124 | - |
| その他 | 15,786 | 17,254 |
| 流動負債合計 | 1,317,487 | 1,238,641 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 8,739 | 5,742 |
| 繰延税金負債 | 8,288 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,550 | 20,550 |
| 退職給付引当金 | 1,122,399 | 1,147,233 |
| 資産除去債務 | 951 | 973 |
| その他 | 39,995 | 43,579 |
| 固定負債合計 | 1,200,923 | 1,218,079 |
| 負債合計 | 2,518,410 | 2,456,720 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,222,425 | 4,222,425 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,505,591 | 3,505,591 |
| 資本剰余金合計 | 3,505,591 | 3,505,591 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 152,330 | 152,330 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,710,000 | 1,710,000 |
| 繰越利益剰余金 | 324,436 | 892,388 |
| 利益剰余金合計 | 2,186,766 | 2,754,718 |
| 自己株式 | △42,696 | △42,720 |
| 株主資本合計 | 9,872,086 | 10,440,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,187 | 7,089 |
| 土地再評価差額金 | △211,740 | △211,740 |
| 評価・換算差額等合計 | △179,553 | △204,650 |
| 純資産合計 | 9,692,532 | 10,235,364 |
| 負債純資産合計 | 12,210,943 | 12,692,085 |