東京美装興業(9615)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,167,431 | 34,643,033 |
| 売上原価 | 31,043,091 | 30,679,205 |
| 売上総利益 | 4,124,340 | 3,963,828 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 277,089 | 333,635 |
| 給料及び手当 | 1,377,007 | 1,382,641 |
| 賞与引当金繰入額 | 105,610 | 112,331 |
| 退職給付費用 | 63,209 | 64,003 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,030 | 24,182 |
| 福利厚生費 | 290,558 | 295,119 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,916 | 616 |
| 賃借料 | 409,617 | 386,422 |
| 減価償却費 | 155,587 | 159,332 |
| その他 | 796,815 | 744,931 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,502,443 | 3,503,217 |
| 営業利益 | 621,896 | 460,610 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28,226 | 29,125 |
| 受取配当金 | 51,121 | 118,344 |
| 生命保険配当金 | 41,277 | 31,925 |
| 持分法による投資利益 | 54,262 | 26,089 |
| 雑収入 | 97,809 | 83,678 |
| 営業外収益合計 | 272,697 | 289,164 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 803 | 1,169 |
| コミットメントフィー | 6,005 | 5,484 |
| 保険解約損 | 1,121 | 16,136 |
| 為替差損 | 2,268 | 248 |
| 雑損失 | 773 | 3,922 |
| 営業外費用合計 | 10,972 | 26,961 |
| 経常利益 | 883,621 | 722,813 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | - | 3,678 |
| 投資有価証券売却益 | 46,750 | - |
| 受取補償金 | - | 1,363,000 |
| その他 | - | 1,755 |
| 特別利益合計 | 46,750 | 1,368,433 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産除売却損 | 9,091 | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 146,512 |
| 有形固定資産除却損 | - | 34,052 |
| 投資有価証券売却損 | - | 16,953 |
| 投資有価証券評価損 | 86,221 | 113,343 |
| 事務所原状回復費用 | 11,676 | - |
| 減損損失 | - | 104,585 |
| 特別退職金 | - | 51,603 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,235 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 10,803 |
| その他 | 500 | 22,655 |
| 特別損失合計 | 108,725 | 500,510 |
| 税引前当期純利益 | 821,645 | 1,590,737 |
| 法人税 | 312,752 | 816,594 |
| 法人税等調整額 | 51,654 | -66,812 |
| 法人税等合計 | 364,407 | 749,782 |
| 少数株主利益 | 11,962 | 9,685 |
| 当期純利益 | 445,275 | 831,269 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| サービス売上高 | 23,940,071 | 20,369,583 |
| 商品売上高 | 303,996 | 203,504 |
| 売上高合計 | 24,244,068 | 20,573,087 |
| 売上原価 | ||
| サービス売上原価 | 21,553,395 | 18,385,513 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,424 | 229 |
| 当期商品仕入高 | 253,265 | 174,572 |
| 合計 | 254,689 | 174,802 |
| 商品期末たな卸高 | 229 | 1,031 |
| 商品売上原価 | 254,460 | 173,770 |
| 製品売上原価 | ||
| 売上原価合計 | 21,807,855 | 18,559,283 |
| 売上総利益 | 2,436,212 | 2,013,803 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 111,501 | 133,136 |
| 給料及び手当 | 933,415 | 909,515 |
| 賞与引当金繰入額 | 69,826 | 76,608 |
| 退職給付費用 | 43,337 | 42,439 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,240 | 8,841 |
| 福利厚生費 | 193,410 | 180,993 |
| 旅費及び交通費 | 55,043 | 48,922 |
| 交際費 | 26,821 | 27,125 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,791 |
| 賃借料 | 294,983 | 261,950 |
| 減価償却費 | 147,865 | 151,840 |
| 支払手数料 | 110,591 | 107,742 |
| 保険料 | 110,507 | 78,728 |
| 経営指導料 | - | -173,885 |
| シェアード費用販売費及び一般管理費 | - | -216,480 |
| その他 | 147,740 | 262,936 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,254,285 | 1,902,207 |
| 営業利益 | 181,926 | 111,596 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,107 | 15,830 |
| 有価証券利息 | 8,759 | 7,675 |
| 受取配当金 | 243,554 | 337,309 |
| 生命保険配当金 | 39,738 | 29,452 |
| 雑収入 | 65,238 | 49,441 |
| 営業外収益合計 | 375,398 | 439,710 |
| 営業外費用 | ||
| コミットメントフィー | 6,005 | 5,484 |
| 保険解約損 | - | 14,938 |
| 匿名組合投資損失 | 20,395 | 21,773 |
| 雑損失 | 611 | 1,533 |
| 支払利息 | - | 80 |
| 営業外費用合計 | 27,013 | 43,810 |
| 経常利益 | 530,311 | 507,496 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | - | 3,678 |
| 投資有価証券売却益 | 46,750 | - |
| 受取補償金 | - | 1,363,000 |
| その他 | - | 1,755 |
| 特別利益合計 | 46,750 | 1,368,433 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産除売却損 | 1,868 | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 146,480 |
| 有形固定資産除却損 | - | 33,055 |
| 投資有価証券売却損 | - | 16,953 |
| 投資有価証券評価損 | 86,221 | 113,343 |
| 貸倒引当金繰入額 | 943 | - |
| 事務所原状回復費用 | 11,676 | - |
| 特別退職金 | - | 51,603 |
| 減損損失 | - | 104,585 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 10,803 |
| その他 | 500 | 20,267 |
| 特別損失合計 | 101,209 | 497,093 |
| 税引前当期純利益 | 475,852 | 1,378,837 |
| 法人税 | 93,236 | 634,936 |
| 法人税等調整額 | 65,831 | -60,022 |
| 法人税等合計 | 159,068 | 574,914 |
| 当期純利益 | 316,784 | 803,922 |