セコムテクノサービス(1742)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 39,301,119 | 37,488,928 |
| メンテナンス業務収入 | 25,018,152 | 24,650,404 |
| その他売上高 | 6,013,988 | 5,755,053 |
| 売上高合計 | 70,333,261 | 67,894,386 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 29,307,583 | 28,370,084 |
| メンテナンス業務収入原価 | 21,413,159 | 21,215,327 |
| その他売上原価 | 4,702,811 | 4,670,531 |
| 売上原価合計 | 55,423,554 | 54,255,943 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 9,993,535 | 9,118,843 |
| メンテナンス業務収入総利益 | 3,604,993 | 3,435,077 |
| その他売上総利益 | 1,311,176 | 1,084,521 |
| 売上総利益合計 | 14,909,706 | 13,638,442 |
| 売上高 | 70,333,261 | 67,894,386 |
| 売上原価 | 55,423,554 | 54,255,943 |
| 売上総利益 | 14,909,706 | 13,638,442 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,450,760 | 8,432,461 |
| 営業利益 | 6,458,946 | 5,205,981 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 84,468 | 130,126 |
| 受取配当金 | 88,110 | 685 |
| その他 | 26,733 | 30,880 |
| 営業外収益合計 | 199,312 | 161,692 |
| 営業外費用 | ||
| 固定資産除却損 | 921 | 676 |
| 投資有価証券評価損 | - | 10,477 |
| その他 | 2,113 | 2,678 |
| 営業外費用合計 | 3,034 | 13,832 |
| 経常利益 | 6,655,224 | 5,353,840 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 384,334 | - |
| 特別利益合計 | 384,334 | - |
| 税引前当期純利益 | 7,039,559 | 5,353,840 |
| 法人税 | 2,868,200 | 2,181,321 |
| 法人税等調整額 | 115,030 | 74,552 |
| 法人税等合計 | 2,983,230 | 2,255,874 |
| 少数株主利益 | 5,362 | 2,757 |
| 当期純利益 | 4,050,966 | 3,095,208 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 35,953,942 | 33,327,574 |
| メンテナンス業務収入 | 22,940,402 | 22,810,291 |
| その他売上高 | 4,516,658 | 4,434,609 |
| 売上高合計 | 63,411,003 | 60,572,474 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 26,228,367 | 24,616,701 |
| メンテナンス業務収入原価 | 19,712,118 | 19,688,623 |
| その他売上原価 | 3,314,746 | 3,425,964 |
| 売上原価合計 | 49,255,233 | 47,731,289 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 9,725,574 | 8,710,872 |
| メンテナンス業務収入総利益 | 3,228,284 | 3,121,667 |
| その他売上総利益 | 1,201,911 | 1,008,645 |
| 売上総利益合計 | 14,155,770 | 12,841,185 |
| 売上総利益 | 14,155,770 | 12,841,185 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 125,215 | 129,091 |
| 従業員給料手当 | 2,748,740 | 2,733,052 |
| 従業員賞与 | 465,827 | 473,313 |
| 賞与引当金繰入額 | 227,600 | 230,327 |
| 退職給付費用 | 97,605 | 134,908 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,066 | 5,788 |
| 法定福利費 | 452,793 | 461,448 |
| 福利厚生費 | 24,867 | 22,159 |
| 修繕維持費 | 83,092 | 80,980 |
| 事務用品費 | 65,167 | 88,220 |
| 通信交通費 | 160,477 | 163,040 |
| 動力用水光熱費 | 36,881 | 35,978 |
| 広告宣伝費 | 14,279 | 9,129 |
| 貸倒引当金繰入額 | 37,755 | 93,879 |
| 交際費 | 10,278 | 9,178 |
| 販売手数料 | 2,404,545 | 2,308,906 |
| 地代家賃 | 439,022 | 463,811 |
| 減価償却費 | 120,634 | 97,677 |
| 租税公課 | 97,369 | 95,330 |
| 保険料 | 6,729 | 9,225 |
| 研究開発費 | 34,857 | 30,384 |
| 雑費 | 403,933 | 399,176 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,078,742 | 8,075,009 |
| 営業利益 | 6,077,027 | 4,766,175 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 92,098 | 112,700 |
| 有価証券利息 | 5,372 | 31,568 |
| 受取配当金 | 114,069 | 29,155 |
| その他 | 9,074 | 9,321 |
| 営業外収益合計 | 220,614 | 182,745 |
| 営業外費用 | ||
| 固定資産除却損 | 822 | 676 |
| 投資有価証券評価損 | - | 10,477 |
| その他 | 986 | 172 |
| 営業外費用合計 | 1,809 | 11,326 |
| 経常利益 | 6,295,833 | 4,937,594 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 575,871 | - |
| 特別利益合計 | 575,871 | - |
| 税引前当期純利益 | 6,871,705 | 4,937,594 |
| 法人税 | 2,703,732 | 1,995,590 |
| 法人税等調整額 | 117,136 | 75,167 |
| 法人税等合計 | 2,820,868 | 2,070,757 |
| 当期純利益 | 4,050,836 | 2,866,837 |