大光(3160)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 60,564,169 | 62,911,908 |
| 売上原価 | 49,283,421 | 51,192,901 |
| 売上総利益 | 11,280,747 | 11,719,007 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,374,268 | 11,069,245 |
| 全事業営業利益 | 906,478 | 649,761 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,906 | 12,510 |
| 受取配当金 | 10,708 | 4,156 |
| 受取賃貸料 | 70,715 | 91,317 |
| 受取手数料 | 21,914 | 22,269 |
| その他 | 26,961 | 43,385 |
| 営業外収益計 | 142,206 | 173,640 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27,751 | 25,124 |
| 賃貸費用 | 72,698 | 72,117 |
| 固定資産除売却損 | 7,238 | 12,624 |
| その他 | 6,992 | 8,671 |
| 営業外費用計 | 114,681 | 118,539 |
| 当期経常利益 | 934,004 | 704,862 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,145 | 5,769 |
| 特別利益計 | 2,145 | 5,769 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 82,486 | 84,075 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,056 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,443 |
| 特別損失計 | 82,486 | 91,575 |
| 税引前当年度純利益 | 853,663 | 619,056 |
| 法人税 | 311,327 | 230,457 |
| 法人税等調整額 | -36,935 | -27,145 |
| 法人税等合計 | 274,392 | 203,312 |
| 四半期純利益 | 579,270 | 415,743 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 579,270 | 415,743 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 58,945,599 | 60,840,238 |
| 売上原価 | 47,875,505 | 49,355,289 |
| 売上総利益 | 11,070,094 | 11,484,949 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,224,725 | 10,881,950 |
| 全事業営業利益 | 845,368 | 602,998 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,113 | 14,351 |
| 受取配当金 | 10,708 | 4,156 |
| 受取賃貸料 | 70,715 | 91,317 |
| 受取手数料 | 21,954 | 22,661 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 52,885 | 36,649 |
| その他 | 27,455 | 41,923 |
| 営業外収益計 | 196,833 | 211,059 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,857 | 22,589 |
| 賃貸費用 | 72,698 | 72,117 |
| 固定資産除売却損 | 7,238 | 12,624 |
| その他 | 6,986 | 8,629 |
| 営業外費用計 | 112,780 | 115,961 |
| 当期経常利益 | 929,421 | 698,096 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,145 | 5,769 |
| 特別利益計 | 2,145 | 5,769 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 82,486 | 84,075 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,056 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,443 |
| 特別損失計 | 82,486 | 91,575 |
| 税引前当年度純利益 | 849,080 | 612,289 |
| 法人税 | 301,623 | 223,279 |
| 法人税等調整額 | -29,650 | -27,256 |
| 法人税等合計 | 271,973 | 196,023 |
| 四半期純利益 | 577,106 | 416,266 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,114 | -255 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,774,341 | 2,934,411 |
| 賞与引当金繰入額 | 201,759 | 209,407 |
| 退職給付費用 | 82,990 | 85,893 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,657 | 23,229 |
| 減価償却費 | 457,391 | 488,538 |
| 運搬費 | 2,706,084 | 2,970,440 |
| 地代家賃 | 939,607 | 983,368 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,106 | -2,913 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,746,310 | 2,907,531 |
| 賞与引当金繰入額 | 198,926 | 206,349 |
| 退職給付費用 | 82,552 | 83,101 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,657 | 22,895 |
| 減価償却費 | 457,391 | 488,485 |
| 運搬費 | 2,685,456 | 2,941,859 |
| 地代家賃 | 938,509 | 977,050 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,102 | -2,786 |