訂正有価証券届出書(新規公開時)
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 5,411千円 |
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。
| 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 給料及び手当 | 359,055 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 39,698 | 〃 |
| 広告宣伝費 | 151,787 | 〃 |
| 支払手数料 | 189,836 | 〃 |
※4 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。
| 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 建物附属設備 | 2,106 | 千円 |
| その他(工具、器具及び備品) | 240 | 〃 |
| 計 | 2,347 | 千円 |