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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

    【提出】
    2020/05/20 9:18
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    【項目】
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    (3)【運用体制】
    ≪運用体制≫
    委託会社は、「投資信託財産の運用に関する社内規定」や「投資信託財産の運用規程」等を遵守し、投資信託財産の運用の適正化に努めます。
    運用委員会およびコンプライアンス委員会が、ファンドの内部管理およびファンドに係る意思決定を監督しています。以下は、ファンドの運用体制、内部管理体制を示したものです。
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    ① 運用計画の作成
    運用・企画部は、ファンドの運用方針および運用状況に基づき運用計画案を作成し、運用委員会に提出します。
    ② 運用計画の決定
    運用委員会では適宜運用計画案の内容を検討し、承認のうえ、運用計画を決定します。
    ③ 運用の実行、売買の発注・約定
    運用・企画部の運用担当者は、運用計画に基づき、社内規則に則って投資信託財産の運用を行います。
    約定結果は管理部において処理されます。
    ④ 発注伝票のチェック
    処理済の発注伝票はコンプライアンス本部においてチェックを受けるとともに、運用状況や法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。
    ⑤、⑥ モニタリング結果の報告・確認
    コンプライアンス本部で行ったモニタリングの結果は、コンプライアンス委員会において検討・確認され、指摘事項については解決が図られます。
    ⑦ リスク、パフォーマンスの分析
    運用・企画部は、ファンドのリスクおよびパフォーマンスの分析を行い、運用委員会に提出します。
    ⑧ リスク、パフォーマンスの分析結果の評価・検討
    運用委員会ではリスクおよびパフォーマンスの分析結果を評価・検討し、その内容はその後の運用計画に反映されます。
    前記の運用体制等は2020年3月末現在のものであり、今後、変更される可能性があります。

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