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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)

    【提出】
    2025/06/09 9:14
    【資料】
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    【項目】
    51項目
    (3)【運用体制】
    ■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
    ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

    会議名または部署名役割
    運用委員会
    (月1回開催)
    運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。
    また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。
    運用戦略会議
    (月1回開催)
    運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいたファンドの運用戦略を決定します。
    各運用部ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定された運用戦略に基づき、投資助言会社の助言を参考に、運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。
    投資助言会社投資助言会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、投資助言を行います。
    プロダクトモニタリング会議
    (月1回開催)
    運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部に問題点を指摘して改善を促します。
    売買分析会議
    (月1回開催)
    運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告、及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。
    また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。
    業務審査委員会
    (原則月1回開催)
    運用指図や売買発注等において、事務処理ミスや法令諸規則違反等の適切な事案や事故が発生した場合に、その対応策や業務改善策等について審議し決定します。委員長はその結果を執行役員会へ報告します。
    また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議事項等を取締役会へ報告します。
    トレーディング部
    (6名程度)
    売買発注を行うとともに、最良執行の観点から検証・分析を行います。
    コンプライアンス・リスク管理部
    (4~6名程度)
    運用指図の事前検証および事後検証、法令諸規則及び約款等の遵守状況の確認等を行います。
    商品管理部
    (4~8名程度)
    ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部にフィードバックを行います。
    また、投資助言会社の適切性の確認を定期的および必要に応じて行います。

    ■ 社内規程
    委託会社は、ファンドの運用に関する社内規程等において、運用を行うに当たって遵守すべき事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
    また、委託会社では、「リスク管理規程」において運用に関するリスク(法令諸規則、運用財産の約款又は規約及び基本方針を逸脱した運用の実施、投資対象企業及び取引先の信用力低下、運用財産の資金の流動性低下等)を管理すべきリスクとして定め、運用本部及び運用本部から独立した部署がモニタリングや検証を通じて管理を行っています。
    ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
    「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
    委託会社は、投資助言会社の業務運営態勢等についてモニタリングを行っています。
    ※ 運用体制等につきましては、2025年3月末日現在のものであり、変更になることがあります。

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