有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,983 | 22,485 |
受取手形及び売掛金 | 102,991 | 93,858 |
有価証券 | 4,569 | 0 |
たな卸資産 | 125,057 | - |
商品及び製品 | - | 98,703 |
仕掛品 | - | 12,447 |
原材料及び貯蔵品 | - | 18,598 |
短期貸付金 | 2,027 | 1,492 |
繰延税金資産 | 4,823 | 6,417 |
その他 | 14,513 | 14,971 |
貸倒引当金 | -2,196 | -2,135 |
流動資産合計 | 273,770 | 266,839 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 162,725 | 156,217 |
減価償却累計額 | -102,626 | -102,081 |
建物及び構築物(純額) | 60,098 | 54,136 |
機械装置及び運搬具 | 128,951 | 123,238 |
減価償却累計額 | -98,821 | -97,496 |
機械装置及び運搬具(純額) | 30,129 | 25,742 |
土地 | 65,534 | 64,081 |
建設仮勘定 | 1,396 | 3,330 |
その他 | 11,200 | 10,008 |
減価償却累計額 | -9,168 | -7,988 |
その他(純額) | 2,031 | 2,020 |
有形固定資産合計 | 159,190 | 149,312 |
無形固定資産 | | |
のれん | 21,642 | 20,193 |
その他 | 8,002 | 8,253 |
無形固定資産合計 | 29,645 | 28,446 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 35,418 | 31,644 |
長期貸付金 | 15,546 | 15,493 |
繰延税金資産 | 19,888 | 14,417 |
その他 | 28,179 | 26,193 |
貸倒引当金 | -10,929 | -10,888 |
投資その他の資産合計 | 88,102 | 76,861 |
固定資産合計 | 276,938 | 254,620 |
繰延資産 | 0 | - |
資産合計 | 550,709 | 521,459 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 38,613 | 35,426 |
短期借入金 | 203,735 | 204,486 |
未払法人税等 | 2,398 | 1,422 |
賞与引当金 | 2,004 | 1,130 |
役員賞与引当金 | 68 | 54 |
繰延税金負債 | - | 0 |
製品保証引当金 | 26 | 17 |
事業整理損失引当金 | - | 1,040 |
その他 | 34,708 | 32,300 |
流動負債合計 | 281,554 | 275,879 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 132,196 | 129,122 |
繰延税金負債 | 10,464 | 5,302 |
退職給付引当金 | 25,252 | 25,283 |
役員退職慰労引当金 | 774 | 35 |
特別修繕引当金 | 107 | 101 |
環境対策引当金 | 265 | 257 |
その他 | 6,946 | 7,566 |
固定負債合計 | 176,008 | 167,670 |
負債合計 | 457,563 | 443,549 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,000 | 31,000 |
資本剰余金 | 45,216 | 44,722 |
利益剰余金 | 7,332 | -2,424 |
自己株式 | -1,324 | -54 |
株主資本合計 | 82,224 | 73,243 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,226 | -1,415 |
繰延ヘッジ損益 | -175 | -52 |
為替換算調整勘定 | -3,346 | -7,802 |
評価・換算差額等合計 | -5,749 | -9,269 |
少数株主持分 | 16,670 | 13,936 |
純資産合計 | 93,146 | 77,910 |
負債純資産合計 | 550,709 | 521,459 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,594 | 7,333 |
営業未収入金 | 430 | 117 |
前払費用 | 122 | 117 |
繰延税金資産 | 104 | 420 |
短期貸付金 | 116,411 | 88,891 |
その他 | 637 | 395 |
流動資産合計 | 121,300 | 97,275 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | - | 8 |
減価償却累計額 | - | -3 |
建物(純額) | - | 4 |
機械及び装置 | - | 2 |
減価償却累計額 | - | -1 |
機械及び装置(純額) | - | 1 |
工具 | - | 302 |
減価償却累計額 | - | -164 |
工具 | - | 138 |
有形固定資産合計 | - | 144 |
無形固定資産 | | |
商標権 | - | 4 |
ソフトウエア | 611 | 1,014 |
無形固定資産合計 | 611 | 1,019 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,332 | 9,884 |
関係会社株式 | 101,315 | 126,527 |
関係会社出資金 | 1,101 | 1,101 |
関係会社長期貸付金 | 83,115 | 85,590 |
長期前払費用 | 458 | 444 |
繰延税金資産 | 2,719 | 1,405 |
その他 | 1,983 | 66 |
投資その他の資産合計 | 202,026 | 225,019 |
固定資産合計 | 202,637 | 226,183 |
資産合計 | 323,937 | 323,459 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 100,950 | 95,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,815 | 47,327 |
未払金 | 514 | 354 |
未払費用 | 437 | 722 |
未払法人税等 | 2 | 19 |
賞与引当金 | 113 | - |
預り金 | 2,886 | 5,051 |
その他 | 83 | 126 |
流動負債合計 | 145,803 | 149,351 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 92,751 | 95,330 |
その他 | 128 | 93 |
固定負債合計 | 92,880 | 95,424 |
負債合計 | 238,683 | 244,775 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,000 | 31,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,250 | 12,250 |
その他資本剰余金 | 43,258 | 42,700 |
資本剰余金合計 | 55,508 | 54,950 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,738 | -7,178 |
利益剰余金合計 | 2,738 | -7,178 |
自己株式 | -18 | -53 |
株主資本合計 | 89,229 | 78,718 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,962 | -14 |
繰延ヘッジ損益 | -12 | -20 |
評価・換算差額等合計 | -3,974 | -34 |
純資産合計 | 85,254 | 78,683 |
負債純資産合計 | 323,937 | 323,459 |