マルハニチロ HD(1334)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 809,789 | 851,708 |
| 売上原価 | 700,009 | 742,507 |
| 売上総利益 | 109,779 | 109,200 |
| 販売費及び一般管理費 | 97,782 | 98,574 |
| 全事業営業利益 | 11,996 | 10,626 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 899 | 829 |
| 持分法による投資利益 | 531 | 1,438 |
| 為替差益 | 1,848 | 1,668 |
| 雑収入 | 2,490 | 2,812 |
| 営業外収益計 | 5,769 | 6,748 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,232 | 2,847 |
| 雑支出 | 1,283 | 572 |
| 営業外費用計 | 4,515 | 3,420 |
| 当期経常利益 | 13,250 | 13,954 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 163 | 1,265 |
| 関係会社清算益 | - | 406 |
| 厚生年金基金代行返上益 | 8,570 | - |
| その他 | 30 | 241 |
| 特別利益計 | 8,765 | 1,912 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 201 | 1,039 |
| 製品回収関連費用 | - | 5,042 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,330 | - |
| 事業整理損 | 2,001 | - |
| のれん償却額 | 3,330 | - |
| その他 | 842 | 1,716 |
| 特別損失計 | 8,708 | 7,797 |
| 税引前当年度純利益 | 13,307 | 8,069 |
| 法人税 | 2,929 | 2,517 |
| 法人税等調整額 | 6,070 | 1,363 |
| 法人税等合計 | 8,999 | 3,880 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 4,307 | 4,188 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -1,140 | 997 |
| 当年度純利益 | 5,448 | 3,191 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,687 | 3,301 |
| 業務受託料 | 1,277 | 1,255 |
| 経営管理料 | 1,930 | 1,976 |
| 受取利息 | 2,391 | 2,439 |
| その他 | 55 | 92 |
| 営業収益合計 | 13,342 | 9,064 |
| 営業費用 | ||
| 金融費用 | 2,488 | 2,132 |
| 一般管理費 | 3,234 | 3,180 |
| 営業費用合計 | 5,722 | 5,313 |
| 全事業営業利益 | 7,620 | 3,751 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 5 | 3 |
| 為替差益 | - | 5 |
| 雑収入 | 15 | 13 |
| 営業外収益計 | 21 | 21 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 1 | - |
| 租税公課 | 10 | 11 |
| 自己株式取得費用 | 4 | - |
| 雑支出 | 4 | 4 |
| 営業外費用計 | 21 | 15 |
| 当期経常利益 | 7,620 | 3,757 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | - | 123 |
| 特別利益計 | - | 123 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 0 | 0 |
| 製品回収関連損失 | - | 3,734 |
| 関係会社株式評価損 | 5,479 | - |
| 事業整理損 | 2,420 | - |
| その他 | - | 72 |
| 特別損失計 | 7,899 | 3,807 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -279 | 73 |
| 法人税 | -1,168 | -615 |
| 法人税等調整額 | 571 | 41 |
| 法人税等合計 | -596 | -573 |
| 当年度純利益 | 317 | 647 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 945 | 1,558 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 18,272 | 19,256 |
| 従業員給料 | 21,187 | 22,144 |
| 退職給付費用 | 2,709 | 2,083 |
| 賞与引当金繰入額 | 723 | 710 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 671 | 659 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料 | 1,122 | 1,257 |
| 業務委託費 | 471 | 484 |