有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 16:22
【資料】
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【項目】
178項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金71,28236,340
受取手形※6 8,6885,027
完成工事未収入金129,957188,745
有価証券-※1 260
販売用不動産1,9801,947
未成工事支出金9,0496,867
材料貯蔵品10
前渡金439626
前払費用477611
未収入金1,2232,102
工事関係立替金14,34417,635
その他13,86324,675
流動資産合計251,308284,840
固定資産
有形固定資産
建物40,629※3 47,290
減価償却累計額△30,422△31,027
建物(純額)10,20616,262
構築物1,1401,977
減価償却累計額△977△1,006
構築物(純額)163970
機械及び装置14,42918,941
減価償却累計額△11,925△13,283
機械及び装置(純額)2,5035,657
車両運搬具2,5712,576
減価償却累計額△2,341△2,383
車両運搬具(純額)230193
工具、器具及び備品5,1925,632
減価償却累計額△4,537△4,643
工具、器具及び備品(純額)655989
土地20,85119,005
リース資産310226
減価償却累計額△201△117
リース資産(純額)109109
建設仮勘定5,2601,324
有形固定資産合計39,97944,512
無形固定資産
ソフトウエア9831,720
その他2811,237
無形固定資産合計1,2642,957

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券※1 84,417※1 91,033
関係会社株式※1 28,812※1 28,203
長期貸付金8486
関係会社長期貸付金1,178172
破産更生債権等3,252369
長期前払費用35155
その他※1 3,914※1 3,851
貸倒引当金△2,922△449
投資その他の資産合計118,770123,422
固定資産合計160,014170,893
資産合計411,323455,733
負債の部
流動負債
電子記録債務8,90812,313
工事未払金68,99883,644
短期借入金10,00018,500
1年内償還予定の社債-10,000
未払金3,6894,227
未払費用11888
未払法人税等8,6873,003
未成工事受入金28,97426,619
預り金28,84832,667
前受収益44
修繕引当金560706
賞与引当金2,9873,279
役員賞与引当金8084
完成工事補償引当金970886
工事損失引当金181216
従業員預り金4,8215,041
その他54471
流動負債合計168,374201,354
固定負債
社債25,00015,000
長期借入金22,00026,443
リース債務121119
繰延税金負債7,6289,542
退職給付引当金11,48710,124
その他3,0923,078
固定負債合計69,33064,307
負債合計237,705265,661

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金28,46328,463
資本剰余金
資本準備金36,58736,587
その他資本剰余金-74
資本剰余金合計36,58736,661
利益剰余金
利益準備金4,5524,552
その他利益剰余金
別途積立金52,00068,000
繰越利益剰余金21,40722,666
利益剰余金合計77,95995,218
自己株式△65△1,848
株主資本合計142,945158,495
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金30,71031,577
繰延ヘッジ損益△37△0
評価・換算差額等合計30,67231,576
純資産合計173,618190,072
負債純資産合計411,323455,733

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