有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 13:54
【資料】
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【項目】
127項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金※3 66,803※3 102,475
受取手形・完成工事未収入金等※3 165,660※3,※9 163,541
有価証券※2 20-
販売用不動産2,0931,980
商品及び製品820945
未成工事支出金※7 18,40110,335
開発事業等支出金68-
材料貯蔵品909868
繰延税金資産2,7713,806
その他38,02231,602
貸倒引当金△71△62
流動資産合計295,499315,493
固定資産
有形固定資産
建物・構築物※2,※3 48,551※2,※3 49,278
機械、運搬具及び工具器具備品※3,※5 45,080※3,※5 48,653
土地※2 22,797※2 21,942
リース資産2,2932,078
建設仮勘定7145,276
減価償却累計額△69,733△72,055
有形固定資産合計49,70455,173
無形固定資産
公共施設等運営権※3 135,116※3 129,815
公共施設等運営事業の更新投資に係る資産26,79526,454
その他1,2111,495
無形固定資産合計163,123157,765
投資その他の資産
投資有価証券※1,※2 133,575※1,※2 148,761
長期貸付金2,5523,505
破産更生債権等3,3733,255
繰延税金資産174282
その他※2,※3 4,434※2,※3 4,942
貸倒引当金△4,683△4,516
投資その他の資産合計139,427156,230
固定資産合計352,255369,169
繰延資産845674
資産合計648,601685,337

(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
電子記録債務9,0378,783
工事未払金等73,55281,432
短期借入金※2 18,316※2 17,092
1年内返済予定のノンリコース借入金※3 957※3 2,155
リース債務523277
未払金4,2456,202
未払法人税等5,4499,767
未成工事受入金41,37129,856
修繕引当金769560
賞与引当金3,2393,697
役員賞与引当金121124
完成工事補償引当金1,3071,061
工事損失引当金※7 1,855191
公共施設等運営権に係る負債4,2944,345
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債3,5532,807
その他19,52529,653
流動負債合計188,120198,011
固定負債
社債25,00025,000
ノンリコース社債※3 20※3 20
長期借入金※2 25,933※2 24,230
ノンリコース借入金※3 22,614※3 22,950
リース債務1,1351,130
繰延税金負債8,63911,303
退職給付に係る負債22,33918,061
公共施設等運営権に係る負債126,092121,746
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債23,88925,027
その他3,3043,464
固定負債合計258,969252,935
負債合計447,090450,947
純資産の部
株主資本
資本金28,46328,463
資本剰余金36,72736,723
利益剰余金111,056131,453
自己株式△2,436△2,441
株主資本合計173,810194,199
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金25,65132,551
繰延ヘッジ損益15△27
為替換算調整勘定△106
退職給付に係る調整累計額△8,921△5,636
その他の包括利益累計額合計16,73426,894
非支配株主持分10,96613,296
純資産合計201,511234,390
負債純資産合計648,601685,337

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