鹿島道路の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 124,292 | 117,679 |
| 売上原価 | 116,266 | 109,434 |
| 売上総利益 | 8,026 | 8,245 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,672 | 6,558 |
| 営業利益 | 1,353 | 1,686 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 9 |
| 受取配当金 | 48 | 51 |
| 労務安全対策収入 | 92 | 85 |
| 固定資産賃貸料 | 26 | 19 |
| 持分法による投資利益 | 27 | 21 |
| その他 | 149 | 102 |
| 営業外収益合計 | 354 | 289 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 278 | 271 |
| 休止固定資産減価償却費 | - | 75 |
| その他 | 94 | 147 |
| 営業外費用合計 | 372 | 494 |
| 経常利益 | 1,334 | 1,481 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,063 | 62 |
| 貸倒引当金戻入額 | 26 | - |
| 開発事業清算益 | - | 19 |
| その他 | 34 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,124 | 81 |
| 特別損失 | ||
| 前期損益修正損 | 70 | 118 |
| 減損損失 | 840 | 65 |
| 固定資産除売却損 | 97 | 406 |
| 貸倒引当金繰入額 | 172 | 1 |
| 事業整理損 | 152 | 40 |
| その他 | 77 | 68 |
| 特別損失合計 | 1,409 | 701 |
| 税引前当期純利益 | 1,049 | 861 |
| 法人税 | 232 | 164 |
| 法人税等調整額 | 329 | -559 |
| 法人税等合計 | 562 | -394 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 6 | -15 |
| 当期純利益 | 481 | 1,271 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 98,542 | 91,282 |
| 製品売上高 | 21,876 | 22,853 |
| 開発事業等売上高 | 884 | 957 |
| 売上高合計 | 121,304 | 115,094 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 92,829 | 86,774 |
| 製品売上原価 | 20,308 | 19,728 |
| 開発事業等売上原価 | 687 | 772 |
| 売上原価合計 | 113,824 | 107,274 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 5,713 | 4,508 |
| 製品売上総利益 | 1,568 | 3,125 |
| 開発事業等総利益 | 197 | 185 |
| 売上総利益合計 | 7,479 | 7,819 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 244 | 195 |
| 従業員給料手当 | 3,477 | 3,581 |
| 退職給付費用 | 173 | 261 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10 | - |
| 法定福利費 | 390 | 410 |
| 福利厚生費 | 101 | 134 |
| 修繕維持費 | 22 | 19 |
| 事務用品費 | 201 | 201 |
| 通信交通費 | 382 | 379 |
| 動力用水光熱費 | 35 | 39 |
| 調査研究費 | 111 | 103 |
| 広告宣伝費 | 14 | 13 |
| 貸倒引当金繰入額 | 337 | 12 |
| 交際費 | 74 | 68 |
| 寄付金 | 6 | 7 |
| 地代家賃 | 181 | 195 |
| 減価償却費 | 132 | 116 |
| 租税公課 | 115 | 132 |
| 保険料 | 7 | 7 |
| 雑費 | 214 | 282 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,236 | 6,165 |
| 営業利益 | 1,243 | 1,654 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 11 |
| 受取配当金 | 55 | 58 |
| 労務安全対策収入 | 92 | 85 |
| 固定資産賃貸料 | 26 | 21 |
| 雑収入 | 141 | 94 |
| 営業外収益合計 | 326 | 269 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 274 | 268 |
| 前受保証料 | 21 | 20 |
| 休止固定資産減価償却費 | - | 75 |
| 雑支出 | 73 | 105 |
| 営業外費用合計 | 369 | 470 |
| 経常利益 | 1,200 | 1,454 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,058 | 62 |
| 開発事業清算益 | - | 19 |
| その他 | 59 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,118 | 81 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 840 | 65 |
| 固定資産除売却損 | 95 | 406 |
| 事業整理損 | 152 | 45 |
| 投資有価証券評価損 | - | 7 |
| 貸倒引当金繰入額 | 172 | 1 |
| 前期損益修正損 | 70 | 118 |
| その他 | 87 | 66 |
| 特別損失合計 | 1,417 | 712 |
| 税引前当期純利益 | 901 | 823 |
| 法人税 | 195 | 137 |
| 法人税等調整額 | 329 | -557 |
| 法人税等合計 | 524 | -420 |
| 当期純利益 | 376 | 1,244 |