有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,466 | 3,969 |
受取手形及び売掛金 | 16,726 | 17,730 |
商品及び製品 | 140 | 178 |
仕掛品 | 703 | 879 |
原材料及び貯蔵品 | 582 | 646 |
繰延税金資産 | 587 | 693 |
その他 | 1,434 | 2,200 |
貸倒引当金 | -24 | -39 |
流動資産合計 | 23,616 | 26,258 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,533 | 5,673 |
減価償却累計額 | -3,255 | -3,440 |
建物及び構築物(純額) | 2,278 | 2,232 |
機械装置及び運搬具 | 2,209 | 2,494 |
減価償却累計額 | -1,767 | -1,979 |
機械装置及び運搬具(純額) | 441 | 514 |
工具 | 478 | 537 |
減価償却累計額 | -418 | -461 |
工具 | 60 | 75 |
土地 | 6,322 | 6,364 |
建設仮勘定 | 43 | 10 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,146 | 9,197 |
無形固定資産 | 74 | 62 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 994 | 664 |
繰延税金資産 | 147 | 105 |
その他 | 254 | 318 |
貸倒引当金 | -22 | -22 |
投資その他の資産合計 | 1,373 | 1,065 |
固定資産合計 | 10,595 | 10,325 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 34,211 | 36,584 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,619 | 13,505 |
短期借入金 | 2,650 | 2,650 |
未払法人税等 | 359 | 359 |
前受金 | 1,207 | 367 |
賞与引当金 | 701 | 743 |
完成工事補償引当金 | 139 | 305 |
工事損失引当金 | 336 | 387 |
その他 | 1,276 | 1,034 |
流動負債合計 | 17,290 | 19,353 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,355 | 1,155 |
退職給付引当金 | 1,259 | 1,328 |
役員退職慰労引当金 | 46 | 61 |
資産除去債務 | 58 | 58 |
負ののれん | 113 | - |
その他 | 67 | 59 |
固定負債合計 | 2,901 | 2,663 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,191 | 22,017 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,835 | 1,835 |
資本剰余金 | 2,069 | 2,069 |
利益剰余金 | 10,068 | 10,630 |
自己株式 | -26 | -26 |
株主資本合計 | 13,946 | 14,507 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 73 | 59 |
その他の包括利益累計額合計 | 73 | 59 |
純資産合計 | 14,020 | 14,566 |
負債純資産合計 | 34,211 | 36,584 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,536 | 2,687 |
受取手形 | 1,280 | 1,336 |
売掛金 | 13,002 | 13,832 |
有価証券 | - | 5 |
預け金 | 500 | 1,700 |
仕掛品 | 621 | 782 |
原材料及び貯蔵品 | 354 | 378 |
前渡金 | - | 62 |
前払費用 | 66 | 71 |
立替金 | 895 | 266 |
繰延税金資産 | 460 | 557 |
短期貸付金 | 1,065 | 600 |
その他 | 75 | 216 |
貸倒引当金 | -16 | -32 |
流動資産合計 | 20,843 | 22,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,535 | 4,602 |
減価償却累計額 | -2,609 | -2,718 |
建物(純額) | 1,925 | 1,883 |
構築物 | 349 | 362 |
減価償却累計額 | -239 | -250 |
構築物(純額) | 109 | 111 |
機械及び装置 | 1,327 | 1,407 |
減価償却累計額 | -1,109 | -1,170 |
機械及び装置(純額) | 218 | 236 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 32 | 31 |
減価償却累計額 | -25 | -24 |
車両運搬具(純額) | 6 | 7 |
工具 | 372 | 424 |
減価償却累計額 | -325 | -360 |
工具 | 47 | 63 |
土地 | 6,260 | 6,260 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 0 | 10 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,567 | 8,573 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2 | 2 |
ソフトウエア | 43 | 29 |
その他 | 13 | 13 |
無形固定資産合計 | 59 | 45 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 676 | 596 |
関係会社株式 | 851 | 971 |
出資金 | 112 | 116 |
敷金及び保証金 | 99 | 111 |
長期貸付金 | - | 28 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 7 | 18 |
保険積立金 | 2 | - |
貸倒引当金 | -22 | -22 |
投資その他の資産合計 | 1,727 | 1,820 |
固定資産合計 | 10,355 | 10,439 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,198 | 32,904 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,142 | 5,307 |
買掛金 | 5,356 | 6,711 |
短期借入金 | 2,500 | 2,500 |
リース債務 | 21 | 27 |
未払金 | 143 | 154 |
未払費用 | 242 | 301 |
未払法人税等 | 323 | 159 |
未払消費税等 | 4 | 25 |
前受金 | 1,207 | 361 |
預り金 | 594 | 591 |
賞与引当金 | 452 | 465 |
完成工事補償引当金 | 139 | 305 |
工事損失引当金 | 336 | 396 |
その他 | 47 | 25 |
流動負債合計 | 15,514 | 17,332 |
固定負債 | | |
リース債務 | 38 | 31 |
繰延税金負債 | 1,355 | 1,155 |
退職給付引当金 | 943 | 1,013 |
資産除去債務 | 55 | 55 |
負ののれん | 113 | - |
その他 | 54 | 44 |
固定負債合計 | 2,561 | 2,301 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,075 | 19,633 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,835 | 1,835 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 170 | 170 |
その他資本剰余金 | 1,895 | 1,895 |
資本剰余金合計 | 2,065 | 2,065 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 288 | 288 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 7,011 | 7,011 |
繰越利益剰余金 | 1,878 | 2,040 |
利益剰余金合計 | 9,178 | 9,340 |
自己株式 | -26 | -26 |
株主資本合計 | 13,053 | 13,214 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 70 | 56 |
その他の包括利益累計額合計 | 70 | 56 |
純資産合計 | 13,123 | 13,271 |
負債純資産合計 | 31,198 | 32,904 |