細田工務店(1906)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 41,009,877 | 34,780,632 |
| 売上原価 | 33,878,794 | 46,018,501 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 7,131,083 | -11,237,869 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,692,266 | 4,980,135 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,438,817 | -16,218,005 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息配当金 | 51,093 | 27,230 |
| 投資有価証券売却益 | 57,712 | - |
| その他 | 77,390 | 56,329 |
| 営業外収益合計 | 186,196 | 83,559 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 781,016 | 704,013 |
| 社債発行費 | 11,250 | - |
| 支払手数料 | 125,306 | 98,313 |
| 投資有価証券売却損 | - | 122,793 |
| その他 | 154,030 | 21,217 |
| 営業外費用合計 | 1,071,603 | 946,337 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 553,409 | -17,080,782 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 48,353 |
| 子会社清算益 | - | 71,621 |
| 特別利益合計 | - | 119,974 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 56,631 | 21,386 |
| 固定資産除却損 | 24,908 | 27,562 |
| 減損損失 | 86,331 | 127,206 |
| 投資有価証券評価損 | - | 27,343 |
| 事業構造改善費用 | - | 391,231 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 | 1,300 |
| たな卸資産評価損 | 255,473 | - |
| 役員退職慰労金 | 146,529 | - |
| 特別損失合計 | 577,873 | 596,030 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -24,464 | -17,556,837 |
| 法人税 | 330,595 | 74,119 |
| 法人税等調整額 | -664,248 | 1,383,258 |
| 法人税等合計 | -333,652 | 1,457,378 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 309,187 | -19,014,215 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 7,987,945 | 7,200,174 |
| 不動産売上高 | 29,347,887 | 26,647,053 |
| その他の売上高 | 3,196,857 | 567,443 |
| 売上高合計 | 40,532,689 | 34,414,671 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 7,042,255 | 6,246,333 |
| 不動産売上原価 | 26,650,620 | 39,438,220 |
| その他の原価 | 277,886 | 249,353 |
| 売上原価合計 | 33,970,762 | 45,933,908 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 945,689 | 953,840 |
| 不動産売上総利益又は不動産売上総損失(△) | 2,697,266 | -12,791,166 |
| その他の売上総利益 | 2,918,971 | 318,089 |
| 売上総利益合計 | 6,561,927 | -11,519,237 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 395,576 | 311,268 |
| 販売促進費 | 213,483 | 161,082 |
| 役員報酬 | 113,040 | 148,800 |
| 従業員給料手当 | 1,516,160 | 1,233,135 |
| 法定福利費 | 179,692 | 168,256 |
| 福利厚生費 | 21,856 | 21,098 |
| 退職給付費用 | 113,994 | 143,902 |
| 教育研修費 | 14,826 | 4,486 |
| 修繕維持費 | 176,253 | 81,945 |
| 事務用品費 | 86,504 | 55,530 |
| 通信費 | 57,539 | 52,820 |
| 旅費及び交通費 | 137,922 | 119,048 |
| 水道光熱費 | 56,440 | 48,484 |
| 調査研究費 | 63,815 | 70,055 |
| 広告宣伝費 | 984,033 | 956,218 |
| 支払手数料 | 257,886 | 153,030 |
| 貸倒引当金繰入額 | 93 | 58,040 |
| 交際費 | 21,872 | 16,111 |
| 諸会費 | 15,477 | 13,428 |
| 賃借料 | 336,120 | 272,796 |
| 減価償却費 | 32,008 | 38,381 |
| 租税公課 | 445,541 | 426,742 |
| 雑費 | 222,688 | 162,960 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,462,830 | 4,717,626 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,099,096 | -16,236,863 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38,047 | 26,224 |
| 受取配当金 | 74,147 | 58,567 |
| 投資有価証券売却益 | 57,712 | - |
| 雑収入 | 66,130 | 44,046 |
| 営業外収益合計 | 236,037 | 128,838 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 755,688 | 682,873 |
| 社債利息 | 24,989 | 20,800 |
| 社債発行費 | 11,250 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 117,033 |
| 支払手数料 | 125,306 | 98,313 |
| 雑支出 | 145,111 | 16,153 |
| 営業外費用合計 | 1,062,346 | 935,174 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 272,787 | -17,043,200 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 48,207 |
| 特別利益合計 | - | 48,207 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 56,631 | 20,752 |
| 固定資産除却損 | 23,384 | 26,745 |
| 減損損失 | 86,185 | 121,576 |
| 投資有価証券評価損 | - | 27,343 |
| 事業構造改善費用 | - | 278,759 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 | 1,300 |
| たな卸資産評価損 | 255,473 | - |
| 役員退職慰労金 | 146,529 | - |
| 特別損失合計 | 576,204 | 476,477 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -303,417 | -17,471,470 |
| 法人税 | 156,899 | 21,569 |
| 法人税等調整額 | -651,269 | 1,341,836 |
| 法人税等合計 | -494,370 | 1,363,406 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 190,953 | -18,834,876 |