有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | ※2 3,369 | ※2 2,508 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 518 | 1,100 |
| 未成工事支出金 | 953 | 34 |
| 販売用不動産 | ※2 3,021 | ※2 4,787 |
| 仕掛販売用不動産 | ※2 5,269 | ※2 7,114 |
| 材料貯蔵品 | 25 | 34 |
| 繰延税金資産 | 57 | 61 |
| その他 | 65 | 75 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 13,280 | 15,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,159 | 1,135 |
| 減価償却累計額 | △933 | △921 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 226 | ※2 214 |
| 機械装置及び運搬具 | 328 | 6 |
| 減価償却累計額 | △328 | △6 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 61 | 53 |
| 減価償却累計額 | △41 | △35 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19 | 18 |
| 土地 | ※2,※5 818 | ※2,※5 818 |
| その他 | 154 | 161 |
| 減価償却累計額 | △55 | △74 |
| その他(純額) | 98 | 86 |
| 有形固定資産合計 | 1,164 | 1,138 |
| 無形固定資産 | 73 | 78 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 67 | ※2 64 |
| 長期貸付金 | 10 | 9 |
| その他 | ※2 496 | ※2 514 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 574 | 588 |
| 固定資産合計 | 1,811 | 1,806 |
| 資産合計 | 15,091 | 17,522 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 946 | 1,386 |
| 短期借入金 | ※2 2,092 | ※2,※3,※4 5,008 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 3,085 | ※2 3,060 |
| 未払法人税等 | 35 | 25 |
| 未成工事受入金 | 632 | 161 |
| 前受金 | 409 | 209 |
| 完成工事補償引当金 | 177 | 160 |
| その他 | 356 | 332 |
| 流動負債合計 | 7,737 | 10,345 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 1,048 | ※2,※3 847 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債 | 204 | 151 |
| 長期預り敷金 | 224 | 226 |
| その他 | 123 | 116 |
| 固定負債合計 | 1,615 | 1,356 |
| 負債合計 | 9,352 | 11,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,181 | 4,181 |
| 資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 利益剰余金 | 257 | 324 |
| 自己株式 | △90 | △90 |
| 株主資本合計 | 6,317 | 6,383 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 12 |
| 土地再評価差額金 | ※5 △659 | ※5 △659 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 67 | 83 |
| その他の包括利益累計額合計 | △577 | △563 |
| 純資産合計 | 5,739 | 5,820 |
| 負債純資産合計 | 15,091 | 17,522 |