北部製糖の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 551,148 | |
| 受取手形及び売掛金 | 230,221 | |
| たな卸資産 | 614,905 | |
| 未収入金 | 7,344 | |
| 繰延税金資産 | 1,863 | |
| その他 | 62,114 | |
| 流動資産合計 | 1,467,596 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 481,017 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 397,312 | |
| 工具 | 36,476 | |
| 土地 | 552,098 | |
| 建設仮勘定 | 2,286 | |
| 有形固定資産合計 | 1,469,189 | |
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 622,109 | |
| 繰延税金資産 | 48,214 | |
| その他 | 47,112 | |
| 貸倒引当金 | -5,700 | |
| 投資その他の資産合計 | 711,735 | |
| 固定資産合計 | 2,180,924 | |
| 資産合計 | 3,648,520 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,367 | |
| 短期借入金 | 970,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,322 | |
| 未払金 | 70,985 | |
| 未払法人税等 | 46,033 | |
| 未払消費税等 | 47,708 | |
| 未払配当金 | 17,795 | |
| 賞与引当金 | 3,318 | |
| 固定資産圧縮特別勘定 | - | |
| その他 | 11,443 | |
| 流動負債合計 | 1,224,971 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 181,055 | |
| 退職給付引当金 | 152,702 | |
| 役員退職慰労引当金 | 45,985 | |
| 固定資産圧縮特別勘定 | - | |
| 固定負債合計 | 379,742 | |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,604,713 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 380,000 | |
| 資本剰余金 | 382,500 | |
| 利益剰余金 | 1,246,198 | |
| 株主資本合計 | 2,008,698 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,279 | |
| 評価・換算差額等合計 | 23,279 | |
| 少数株主持分 | 11,830 | |
| 純資産合計 | 2,043,807 | |
| 負債純資産合計 | 3,648,520 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 495,362 | |
| 売掛金 | 224,018 | |
| たな卸資産 | 597,427 | |
| 未収入金 | 347 | |
| 繰延税金資産 | 4,600 | |
| 前払費用 | 3,212 | |
| その他 | 2,806 | |
| 流動資産合計 | 1,327,771 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 424,360 | |
| 構築物(純額) | 31,076 | |
| 機械及び装置(純額) | 319,918 | |
| 土地 | 515,398 | |
| その他(純額) | 45,091 | |
| 有形固定資産合計 | 1,335,842 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 198,113 | |
| 関係会社株式 | 202,119 | |
| 出資金 | 27,114 | |
| 繰延税金資産 | 48,214 | |
| その他 | 18,908 | |
| 貸倒引当金 | -5,700 | |
| 投資その他の資産合計 | 488,769 | |
| 固定資産合計 | 1,824,611 | |
| 資産合計 | 3,152,382 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,100 | |
| 短期借入金 | 800,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,284 | |
| 未払金 | 85,117 | |
| 未払法人税等 | 36,589 | |
| 未払事業所税 | 8,183 | |
| 未払消費税等 | 45,488 | |
| 未払配当金 | 17,795 | |
| 賞与引当金 | 3,318 | |
| 固定資産圧縮特別勘定 | - | |
| その他 | 7,308 | |
| 流動負債合計 | 1,054,181 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 151,817 | |
| 退職給付引当金 | 98,048 | |
| 役員退職慰労引当金 | 45,985 | |
| 固定資産圧縮特別勘定 | - | |
| 固定負債合計 | 295,850 | |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,350,032 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 380,000 | |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 382,500 | |
| 資本剰余金合計 | 382,500 | |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 128,126 | |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 295,263 | |
| 設備改善積立金 | 200,000 | |
| 合理化対策積立金 | 132,000 | |
| 別途積立金 | 261,182 | |
| 利益剰余金合計 | 1,016,571 | |
| 株主資本合計 | 1,779,071 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,279 | |
| 評価・換算差額等合計 | 23,279 | |
| 純資産合計 | 1,802,350 | |
| 負債純資産合計 | 3,152,382 |