有価証券報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 売上高 | ※1 1,486,472 | ※1 1,725,419 |
| 売上原価 | ||
| 副産物期首棚卸高 | 81 | 40 |
| 製品・副産物製造原価 | 1,229,432 | 1,449,675 |
| 合計 | 1,229,513 | 1,449,715 |
| 他勘定振替高 | ※2 2,301 | ※2 2,352 |
| 副産物期末棚卸高 | 40 | 109 |
| 売上原価合計 | 1,227,172 | 1,447,254 |
| 売上総利益 | 259,300 | 278,164 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | ※3 89,073 | ※3 111,339 |
| 一般管理費 | ※3 146,112 | ※3 147,743 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 235,185 | 259,082 |
| 営業利益 | 24,115 | 19,082 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 917 | 579 |
| 受取配当金 | 425 | 425 |
| 受取賃貸料 | 9,179 | 9,586 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,262 | - |
| 雑収入 | 6,672 | 9,824 |
| 営業外収益合計 | 20,455 | 20,414 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 291 | 10 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 401 |
| 雑損失 | 32 | 21 |
| 営業外費用合計 | 323 | 432 |
| 経常利益 | 44,247 | 39,064 |
| 特別利益 | ||
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | 114,869 | - |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金 | 4,310 | 5,712 |
| 固定資産売却益 | ※4 3,500 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 122,679 | 5,712 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※5 8,834 | ※5 6,381 |
| 特別損失合計 | 8,834 | 6,381 |
| 税引前当期純利益 | 158,093 | 38,395 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26,226 | 11,924 |
| 法人税等調整額 | - | - |
| 法人税等合計 | 26,226 | 11,924 |
| 当期純利益 | 131,867 | 26,471 |