日本清酒の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,664,550 | 2,428,574 |
| 売上原価 | 1,868,681 | 1,692,304 |
| 売上総利益 | 795,869 | 736,270 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 59,463 | 63,848 |
| 給料及び手当 | 352,058 | 326,729 |
| 減価償却費 | 20,862 | 23,812 |
| 退職給付費用 | 11,682 | 4,198 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,691 | 12,291 |
| 広告宣伝費 | 45,144 | 43,367 |
| その他 | 256,439 | 212,016 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 765,339 | 686,261 |
| 営業利益 | 30,530 | 50,009 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 796 | 210 |
| 受取配当金 | 3,366 | 2,329 |
| 負ののれん償却額 | 50,362 | 50,594 |
| その他 | 11,533 | 15,565 |
| 営業外収益合計 | 66,057 | 68,698 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,611 | 19,007 |
| 遊休資産関連費 | 18,681 | 9,777 |
| その他 | 5,379 | 9,348 |
| 営業外費用合計 | 46,671 | 38,132 |
| 経常利益 | 49,916 | 80,575 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12,288 | 2,118 |
| 貸倒引当金戻入額 | 26 | 1,609 |
| 負ののれん一括償却額 | 2,844 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 4,257 |
| その他 | 869 | 21 |
| 特別利益合計 | 16,027 | 8,005 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 5,803 | 14,747 |
| 投資有価証券売却損 | 645 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,234 | 650 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,274 | - |
| 関係会社株式売却損 | 3,706 | - |
| クレーム処理費用 | 1,401 | - |
| その他 | - | 666 |
| 特別損失合計 | 14,063 | 16,063 |
| 税引前当期純利益 | 51,880 | 72,517 |
| 法人税 | 1,622 | 1,532 |
| 過年度法人税等 | 3,122 | - |
| 法人税等調整額 | 3,169 | 9,059 |
| 法人税等合計 | 7,913 | 10,591 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -4,866 | 397 |
| 当期純利益 | 48,833 | 61,529 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,499,686 | 1,513,580 |
| 商品売上高 | 12,539 | 10,310 |
| 不動産賃貸収入 | 106,641 | 125,055 |
| 売上高合計 | 1,618,866 | 1,648,945 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 81,541 | 60,735 |
| 商品期首たな卸高 | 770 | 1,031 |
| 当期製品製造原価 | 911,773 | 946,711 |
| 酒税 | 115,418 | 110,482 |
| 当期商品仕入高 | 7,039 | 5,682 |
| 不動産賃貸原価 | 61,753 | 79,048 |
| 合計 | 1,178,294 | 1,203,689 |
| 他勘定振替高 | 12,840 | 9,073 |
| 製品期末たな卸高 | 60,735 | 56,646 |
| 商品期末たな卸高 | 1,031 | 1,038 |
| 売上原価合計 | 1,103,688 | 1,136,932 |
| 売上総利益 | 515,178 | 512,013 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 45,923 | 46,859 |
| 広告宣伝費 | 43,170 | 42,394 |
| 車両費 | 10,856 | 9,678 |
| 役員報酬 | 32,160 | 34,859 |
| 給料 | 142,077 | 138,160 |
| 手当 | 12,739 | 15,818 |
| 退職給付費用 | 10,120 | 3,216 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,125 | 9,048 |
| 福利厚生費 | 31,813 | 32,220 |
| 交際費 | 23,434 | 24,734 |
| 交通費 | 14,620 | 12,494 |
| 通信費 | 6,263 | 6,055 |
| 光熱費 | 5,888 | 5,241 |
| 事務用品費 | 2,396 | 2,054 |
| 租税公課 | 11,078 | 10,280 |
| 減価償却費 | 15,770 | 18,227 |
| 賃借料 | 9,319 | 6,863 |
| 支払手数料 | 1,808 | 1,991 |
| その他 | 46,766 | 40,248 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 481,325 | 460,439 |
| 営業利益 | 33,853 | 51,574 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 341 | 768 |
| 受取配当金 | 2,953 | 1,844 |
| 雑収入 | 7,166 | 6,189 |
| 営業外収益合計 | 10,460 | 8,801 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,771 | 15,004 |
| 遊休資産関連費 | 16,837 | 8,599 |
| 雑損失 | 3,782 | 7,930 |
| 営業外費用合計 | 38,390 | 31,533 |
| 経常利益 | 5,923 | 28,842 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12,287 | - |
| その他 | 870 | 221 |
| 特別利益合計 | 13,157 | 221 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,868 | 13,741 |
| 投資有価証券評価損 | 1,234 | 500 |
| 投資有価証券売却損 | 645 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 1,274 | - |
| クレーム処理費用 | 1,401 | - |
| その他 | 637 | 666 |
| 特別損失合計 | 7,059 | 14,907 |
| 税引前当期純利益 | 12,021 | 14,156 |
| 法人税 | 1,140 | 1,140 |
| 過年度法人税等 | 3,123 | - |
| 法人税等調整額 | 3,169 | 9,059 |
| 法人税等合計 | 7,432 | 10,199 |
| 当期純利益 | 4,589 | 3,957 |