ウェルディッシュ(2901)の損益計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,389,490 | 2,721,223 |
| 売上原価 | 934,028 | 1,924,178 |
| 売上総利益 | 455,462 | 797,045 |
| 販売費及び一般管理費 | 439,241 | 1,044,156 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,221 | -247,111 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 11 |
| 受取配当金 | 1,521 | 2,839 |
| 為替差益 | 247 | 37 |
| 保険解約返戻金 | - | 20,942 |
| 雑収入 | 894 | 4,865 |
| 営業外収益計 | 2,663 | 28,696 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,372 | 10,017 |
| 雑損失 | 194 | 350 |
| 株式交付費償却 | 3,421 | 7,312 |
| 営業外費用計 | 7,987 | 17,680 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,896 | -236,095 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,390 | 5,000 |
| 特別利益計 | 2,390 | 5,000 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 41,412 |
| 減損損失 | 50,709 | - |
| 特別損失計 | 50,709 | 41,412 |
| 税引前当年度純損失(△) | -37,422 | -272,507 |
| 法人税 | 1,399 | 1,673 |
| 法人税等合計 | 1,399 | 1,673 |
| 四半期純損失(△) | -38,821 | -274,180 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 58,238 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -97,060 | -274,180 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 386,585 | 370,176 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 31,807 | 25,225 |
| 当期製品製造原価 | 247,417 | 231,436 |
| 合計 | 279,225 | 256,661 |
| 製品期末たな卸高 | 25,225 | 15,719 |
| 製品売上原価 | 254,000 | 240,942 |
| 売上総利益 | 132,584 | 129,234 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 103,552 | 111,610 |
| 一般管理費 | 65,747 | 87,653 |
| 販売費・一般管理費計 | 169,300 | 199,264 |
| 全事業営業損失(△) | -36,715 | -70,030 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 621 | 0 |
| 受取配当金 | 39 | - |
| 雑収入 | 51 | 15 |
| 営業外収益計 | 711 | 16 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,317 | 1,653 |
| 雑損失 | 7 | 314 |
| 株式交付費償却 | 3,421 | 7,312 |
| 営業外費用計 | 4,747 | 9,280 |
| 当期経常損失(△) | -40,750 | -79,294 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,390 | - |
| 特別利益計 | 2,390 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 29,528 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 30,000 | 22,000 |
| 特別損失計 | 59,528 | 22,000 |
| 税引前当年度純損失(△) | -97,888 | -101,294 |
| 法人税 | 580 | 580 |
| 法人税等合計 | 580 | 580 |
| 四半期純損失(△) | -98,468 | -101,874 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 172 | 13,686 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 229,119 | 562,340 |
| 運賃 | 34,947 | 67,646 |
| 役員報酬 | 11,272 | 34,119 |
| 給料及び手当 | 71,305 | 136,643 |
| 賞与金 | 2,650 | 4,213 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 1,623 |
| のれん償却費 | - | 49,794 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 7,843 | 9,132 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 60,838 | 61,130 |
| 運賃 | 14,212 | 13,890 |
| 給料及び手当 | 17,326 | 14,912 |
| 賞与金 | -98 | 1,663 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 550 |
| 役員報酬 | 11,272 | 13,501 |
| 給料手当 | 17,315 | 22,821 |
| 賞与金 | 5 | 2,631 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 1,072 |
| 減価償却費 | 66 | - |
| 支払報酬 | 12,321 | 22,076 |