有価証券報告書-第15期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当連結会計年度 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 10,434 | ※2 9,083 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,598 | 11,189 |
| 有価証券 | 27 | - |
| 商品及び製品 | 6,073 | 6,501 |
| 仕掛品 | 408 | 559 |
| 原材料及び貯蔵品 | 412 | 468 |
| 繰延税金資産 | 799 | 243 |
| その他 | 2,398 | 2,388 |
| 貸倒引当金 | △58 | △70 |
| 流動資産合計 | 35,093 | 30,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 7,232 | ※2 6,976 |
| 減価償却累計額 | △6,478 | △6,541 |
| 建物及び構築物(純額) | 754 | 434 |
| 機械装置及び運搬具 | 841 | 825 |
| 減価償却累計額 | △713 | △740 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 128 | 85 |
| 土地 | ※2 788 | ※2 788 |
| その他 | 2,774 | 2,486 |
| 減価償却累計額 | △2,429 | △2,429 |
| その他(純額) | 344 | 56 |
| 有形固定資産合計 | 2,015 | 1,364 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5,624 | 5,193 |
| その他 | 421 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 6,046 | 5,235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 407 | ※1,※2 296 |
| 出資金 | 959 | 959 |
| 長期貸付金 | 72 | 50 |
| 差入保証金 | 2,119 | 1,380 |
| 繰延税金資産 | 167 | 42 |
| その他 | 149 | 102 |
| 貸倒引当金 | △89 | △83 |
| 投資その他の資産合計 | 3,787 | 2,748 |
| 固定資産合計 | 11,849 | 9,348 |
| 資産合計 | 46,942 | 39,713 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当連結会計年度 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 4,301 | ※2 3,895 |
| 短期借入金 | ※2 3,585 | ※2 2,275 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 498 |
| 未払費用 | 2,521 | 2,721 |
| 未払法人税等 | 547 | 366 |
| 繰延税金負債 | - | 26 |
| 返品調整引当金 | 765 | 610 |
| 賞与引当金 | 98 | 125 |
| その他 | 2,853 | 244 |
| 流動負債合計 | 14,672 | 10,764 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 794 |
| 役員退職慰労引当金 | 21 | 15 |
| 退職給付に係る負債 | 5,693 | 5,454 |
| その他 | 829 | 761 |
| 固定負債合計 | 6,544 | 7,025 |
| 負債合計 | 21,217 | 17,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,471 | 18,471 |
| 資本剰余金 | 23,257 | 23,257 |
| 利益剰余金 | △15,467 | △19,410 |
| 自己株式 | △128 | △128 |
| 株主資本合計 | 26,132 | 22,189 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16 | △86 |
| 繰延ヘッジ損益 | △218 | 59 |
| 為替換算調整勘定 | 44 | 39 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △249 | △278 |
| その他の包括利益累計額合計 | △407 | △266 |
| 純資産合計 | 25,725 | 21,923 |
| 負債純資産合計 | 46,942 | 39,713 |