東セロ(3971)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 66,322 | 63,070 |
| 売上原価 | 53,080 | 52,369 |
| 売上総利益 | 13,241 | 10,701 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃・荷造保管費 | 2,683 | - |
| 運送費及び保管費 | - | 2,453 |
| 荷造費 | - | 86 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | 0 |
| 給料手当及び福利費 | 1,902 | 1,844 |
| 退職給付費用 | 162 | 143 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 39 | 42 |
| 研究開発費 | 1,264 | 1,424 |
| 減価償却費 | 105 | 140 |
| その他 | 2,024 | 1,972 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,186 | 8,110 |
| 営業利益 | 5,054 | 2,591 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 37 | 48 |
| 持分法による投資利益 | 1 | - |
| 物品売却益 | 51 | 45 |
| 固定資産賃貸料 | 45 | 34 |
| 貸倒引当金戻入額 | 47 | 24 |
| 受取補償金 | 39 | 8 |
| 雑収入 | 45 | 22 |
| 営業外収益合計 | 269 | 185 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 205 | 233 |
| 手形売却損 | - | 53 |
| たな卸資産評価損 | 80 | - |
| たな卸資産処分損 | 188 | - |
| 固定資産処分損 | - | 45 |
| 貸与資産減価償却費 | 3 | 0 |
| 支払補償費 | 16 | 42 |
| 雑損失 | 114 | 64 |
| 持分法による投資損失 | - | 6 |
| 営業外費用合計 | 609 | 447 |
| 経常利益 | 4,713 | 2,329 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 230 |
| 特別利益合計 | - | 230 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 230 |
| 固定資産除却損 | 88 | - |
| 減損損失 | - | 522 |
| 特別損失合計 | 88 | 753 |
| 税引前当期純利益 | 4,625 | 1,806 |
| 法人税 | 1,710 | 802 |
| 法人税等調整額 | 146 | -102 |
| 法人税等合計 | 1,856 | 699 |
| 少数株主利益 | 11 | 25 |
| 当期純利益 | 2,757 | 1,081 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64,753 | 62,128 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 6,988 | 7,505 |
| 合併による製品受入高 | - | 31 |
| 当期製品製造原価 | 43,228 | 41,301 |
| 当期商品及び製品仕入高 | 11,197 | 11,234 |
| 合計 | 61,414 | 60,071 |
| 他勘定振替高 | 1,243 | 1,176 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 7,505 | 6,747 |
| 売上原価合計 | 52,665 | 52,147 |
| 売上総利益 | 12,088 | 9,981 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃・荷造保管費 | 2,625 | - |
| 運送費及び保管費 | - | 2,466 |
| 荷造費 | - | 63 |
| 役員報酬 | 200 | 198 |
| 給料手当及び福利費 | 1,334 | 1,419 |
| 退職給付費用 | 150 | 136 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 39 | 42 |
| 研究開発費 | 1,239 | 1,405 |
| 減価償却費 | 101 | 136 |
| 再処理費用 | 277 | 249 |
| その他 | 1,689 | 1,738 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,658 | 7,857 |
| 営業利益 | 4,429 | 2,124 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 12 |
| 受取配当金 | 120 | 131 |
| 物品売却益 | - | 40 |
| 固定資産賃貸料 | 127 | 99 |
| 貸倒引当金戻入額 | 42 | 24 |
| 受取補償金 | 15 | 12 |
| 業務受託料 | 55 | - |
| 雑収入 | 59 | 15 |
| 営業外収益合計 | 431 | 336 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 138 | 173 |
| 社債利息 | 25 | 25 |
| コマーシャル・ペーパー利息 | 16 | 17 |
| 手形売却損 | - | 53 |
| たな卸資産評価損 | 80 | - |
| たな卸資産処分損 | 152 | - |
| 支払補償費 | 17 | 43 |
| 貸与資産減価償却費 | 21 | 16 |
| 雑損失 | 180 | 114 |
| 営業外費用合計 | 632 | 444 |
| 経常利益 | 4,228 | 2,016 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 230 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 176 |
| 特別利益合計 | - | 406 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 221 |
| 固定資産除却損 | 88 | - |
| 減損損失 | - | 522 |
| 特別損失合計 | 88 | 744 |
| 税引前当期純利益 | 4,140 | 1,678 |
| 法人税 | 1,488 | 672 |
| 法人税等調整額 | 123 | -130 |
| 法人税等合計 | 1,612 | 541 |
| 当期純利益 | 2,527 | 1,136 |