四半期報告書-第52期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,275,238 | 1,293,528 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 363,454 | ※ 328,065 |
| 商品及び製品 | 82 | 82 |
| 仕掛品 | 48,282 | 46,885 |
| 原材料及び貯蔵品 | 67,968 | 68,092 |
| その他 | 2,643 | 3,660 |
| 貸倒引当金 | △2,907 | △2,624 |
| 流動資産合計 | 1,754,762 | 1,737,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,021,713 | 1,021,713 |
| 減価償却累計額 | △766,479 | △770,160 |
| 建物(純額) | 255,234 | 251,553 |
| 機械及び装置 | 961,370 | 975,010 |
| 減価償却累計額 | △831,805 | △840,553 |
| 機械及び装置(純額) | 129,565 | 134,456 |
| 土地 | 290,196 | 290,196 |
| その他 | 169,356 | 171,096 |
| 減価償却累計額 | △157,868 | △158,934 |
| その他(純額) | 11,487 | 12,161 |
| 有形固定資産合計 | 686,483 | 688,367 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,230 | 3,036 |
| 無形固定資産合計 | 3,230 | 3,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 235,882 | 221,611 |
| 保険積立金 | 178,502 | 180,066 |
| 繰延税金資産 | 76,704 | 76,704 |
| その他 | 3,602 | 3,672 |
| 貸倒引当金 | △255 | △325 |
| 投資その他の資産合計 | 494,436 | 481,730 |
| 固定資産合計 | 1,184,150 | 1,173,134 |
| 資産合計 | 2,938,913 | 2,910,825 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 163,682 | 152,972 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,996 | 45,996 |
| 未払法人税等 | 30,791 | 7,051 |
| 賞与引当金 | 14,800 | 2,300 |
| その他 | 44,385 | 85,869 |
| 流動負債合計 | 309,656 | 304,189 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 127,185 | 115,686 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,366 | 2,366 |
| 退職給付引当金 | 145,265 | 151,261 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,758 | 81,634 |
| 資産除去債務 | 801 | 801 |
| 固定負債合計 | 356,377 | 351,749 |
| 負債合計 | 666,033 | 655,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 323,200 | 323,200 |
| 資本剰余金 | 100,600 | 100,600 |
| 利益剰余金 | 2,079,137 | 2,075,564 |
| 自己株式 | △43,010 | △43,010 |
| 株主資本合計 | 2,459,927 | 2,456,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △16,134 | △30,555 |
| 土地再評価差額金 | △170,912 | △170,912 |
| 評価・換算差額等合計 | △187,047 | △201,468 |
| 純資産合計 | 2,272,880 | 2,254,886 |
| 負債純資産合計 | 2,938,913 | 2,910,825 |