三菱ケミカル(3404)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 418,529 | 345,048 |
| 売上原価 | 320,815 | 292,166 |
| 売上総利益 | 97,713 | 52,881 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃諸掛費 | 13,377 | - |
| 運送費及び保管費 | - | 11,335 |
| 給料及び賞与 | 11,804 | 10,795 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,114 | 1,027 |
| 退職給付費用 | 1,515 | 2,550 |
| 研究開発費 | 12,509 | 14,823 |
| 減価償却費 | 841 | 919 |
| のれん償却額 | 813 | 800 |
| その他 | 18,229 | 18,242 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 60,205 | 60,494 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,508 | -7,612 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 299 | 251 |
| 受取配当金 | 673 | 809 |
| 持分法による投資利益 | 897 | - |
| 為替差益 | - | 5,145 |
| その他 | 942 | 1,239 |
| 営業外収益合計 | 2,812 | 7,446 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,043 | 2,148 |
| 持分法による投資損失 | - | 463 |
| 為替差損 | 993 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 601 | - |
| 開業費償却 | 455 | - |
| その他 | 2,256 | 979 |
| 営業外費用合計 | 6,351 | 3,591 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,968 | -3,758 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 61 | 51 |
| 投資有価証券売却益 | 19 | 1,327 |
| 受取保険金 | - | 280 |
| 特別利益合計 | 80 | 1,658 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,735 | 1,809 |
| 減損損失 | 1,421 | 11,346 |
| 投資有価証券売却損 | 646 | 4 |
| 投資有価証券評価損 | 129 | 13,165 |
| 関係会社株式売却損 | 17 | - |
| 関係会社出資金売却損 | 137 | - |
| 事業構造改善費用 | 1,462 | 650 |
| 訴訟和解金 | 679 | - |
| 事業整理損 | - | 2,228 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | 4,323 |
| 特別損失合計 | 6,229 | 33,528 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 27,820 | -35,628 |
| 法人税 | 9,234 | 3,345 |
| 法人税等調整額 | 1,155 | -7,205 |
| 過年度法人税等 | - | -3,479 |
| 過年度法人税等調整額 | - | 3,080 |
| 法人税等合計 | 10,390 | -4,259 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 3,155 | -2,418 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,274 | -28,950 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 240,205 | 189,636 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 14,284 | 16,158 |
| 当期製品製造原価 | 151,063 | 126,699 |
| 当期製品仕入高 | 45,649 | 41,716 |
| 合計 | 210,998 | 184,574 |
| 製品期末たな卸高 | 16,158 | 14,492 |
| 差引 | 194,839 | 170,082 |
| 他勘定振替高 | 4,807 | 3,892 |
| 売上原価合計 | 190,032 | 166,190 |
| 売上総利益 | 50,173 | 23,446 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃諸掛費 | 7,193 | - |
| 運送費及び保管費 | - | 6,013 |
| 広告宣伝費 | 525 | 468 |
| 給料及び賞与 | 5,743 | 5,552 |
| 賞与引当金繰入額 | 645 | 204 |
| 退職給付費用 | 1,221 | 2,237 |
| 研究開発費 | 10,557 | 12,998 |
| 減価償却費 | 269 | 259 |
| その他 | 7,971 | 7,342 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 34,129 | 35,076 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,044 | -11,629 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 135 |
| 受取配当金 | 7,730 | 4,365 |
| 受取賃貸料 | 1,419 | 1,366 |
| 為替差益 | - | 5,212 |
| その他 | 224 | 367 |
| 営業外収益合計 | 9,479 | 11,447 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 487 | 451 |
| 社債利息 | 287 | 804 |
| 為替差損 | 1,379 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 451 | - |
| 賃貸収入原価 | 1,118 | 1,061 |
| その他 | 1,527 | 808 |
| 営業外費用合計 | 5,252 | 3,126 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,271 | -3,308 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 51 | 20 |
| 投資有価証券売却益 | 19 | 1,327 |
| 関係会社株式売却益 | 1 | - |
| 特別利益合計 | 71 | 1,347 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,584 | 1,588 |
| 減損損失 | 1,406 | 3,064 |
| 投資有価証券売却損 | 75 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 128 | 13,075 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | 8 |
| 関係会社出資金売却損 | 256 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 1,651 | 4,368 |
| 貸倒引当金繰入額 | 207 | 1,182 |
| 事業構造改善費用 | 865 | 405 |
| 訴訟和解金 | 358 | - |
| 事業整理損 | - | 10 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | 3,574 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 4,357 |
| 特別損失合計 | 6,541 | 31,635 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 13,801 | -33,596 |
| 法人税 | 2,200 | 283 |
| 法人税等調整額 | 1,635 | -6,828 |
| 過年度法人税等 | - | -3,479 |
| 過年度法人税等調整額 | - | 3,080 |
| 法人税等合計 | 3,835 | -6,944 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,966 | -26,652 |