有価証券報告書-第133期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 10,877,459 | 11,542,869 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 550,625 | 743,044 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 4,153,665 | 4,560,477 | |||||||||
| 合計 | 4,704,290 | 5,303,522 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※1 192,025 | ※1 17,579 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 743,044 | 741,139 | |||||||||
| 売上原価合計 | 3,769,220 | 4,544,803 | |||||||||
| 売上総利益 | 7,108,239 | 6,998,065 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 428,722 | 410,185 | |||||||||
| 販売促進引当金繰入額 | 176,790 | 161,100 | |||||||||
| 発送費 | 59,866 | 47,765 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,873,267 | 1,717,430 | |||||||||
| 役員報酬 | 136,050 | 99,315 | |||||||||
| 給料及び手当 | 467,375 | 489,069 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 73,607 | 79,533 | |||||||||
| 退職給付費用 | 26,728 | 20,841 | |||||||||
| 福利厚生費 | 98,118 | 101,199 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,912 | 8,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,290 | 38,646 | |||||||||
| 研究開発費 | ※2 260,936 | ※2 342,405 | |||||||||
| その他 | 262,909 | 295,125 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,915,576 | 3,811,458 | |||||||||
| 営業利益 | 3,192,663 | 3,186,607 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 554 | 532 | |||||||||
| 受取配当金 | 70,457 | 72,044 | |||||||||
| 過年度公共料金返還金 | - | 28,528 | |||||||||
| 受取補償金 | - | 19,271 | |||||||||
| その他 | 7,367 | 11,835 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 78,379 | 132,212 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 150,272 | 16,908 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 611 | 856 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12,940 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,928 | 10,772 | |||||||||
| その他 | 9,032 | 3,531 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 162,844 | 45,008 | |||||||||
| 経常利益 | 3,108,198 | 3,273,811 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,108,198 | 3,273,811 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 988,773 | 957,329 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △91,469 | 11,058 | |||||||||
| 法人税等合計 | 897,303 | 968,388 | |||||||||
| 当期純利益 | 2,210,894 | 2,305,423 | |||||||||