半期報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2019/12/18 13:26
【資料】
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【項目】
96項目
①【中間貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2019年3月31日)
当中間会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金18,794,12021,923,901
売掛金13,710,05012,506,735
たな卸資産5,152,5345,030,410
未収入金1,311,8281,656,184
前払費用2,359,7293,304,109
その他769,201591,256
貸倒引当金△14,156△12,960
流動資産合計42,083,30944,999,638
固定資産
有形固定資産
建物(純額)※1 4,072,950※1 3,554,727
機械及び装置(純額)452,485840,112
土地※1 4,225,453※1 3,241,288
その他(純額)※1 1,555,839※1 757,268
有形固定資産合計10,306,7288,393,396
無形固定資産
特許権984,254711,269
その他487,106662,113
無形固定資産合計1,471,3611,373,383
投資その他の資産
投資有価証券7,842,8128,548,700
関係会社株式1,464,6611,657,163
その他1,509,6041,696,108
貸倒引当金△14,520△14,520
投資その他の資産合計10,802,55911,887,452
固定資産合計22,580,64821,654,231
資産合計64,663,95866,653,870

(単位:千円)
前事業年度
(2019年3月31日)
当中間会計期間
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形※3 2,109,4841,438,377
買掛金1,387,0821,074,789
未払金4,340,2455,228,298
未払法人税等1,498,333641,525
賞与引当金894,096921,141
返品調整引当金56,85149,639
その他542,817733,496
流動負債合計10,828,91010,087,265
固定負債
繰延税金負債73,26361,083
退職給付引当金1,740,5301,885,089
役員退職慰労引当金907,406378,759
資産除去債務12,5649,295
その他-128,667
固定負債合計2,733,7652,462,895
負債合計13,562,67512,550,161
純資産の部
株主資本
資本金1,415,5001,415,500
資本剰余金
資本準備金1,190,5001,190,500
資本剰余金合計1,190,5001,190,500
利益剰余金
利益準備金353,875353,875
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金536,287530,429
別途積立金40,000,00040,000,000
繰越利益剰余金3,569,4896,273,981
利益剰余金合計44,459,65147,158,286
株主資本合計47,065,65149,764,286
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,035,6304,339,423
評価・換算差額等合計4,035,6304,339,423
純資産合計51,101,28254,103,709
負債純資産合計64,663,95866,653,870

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