訂正有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 37,828 | 48.9 | 41,080 | 48.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 9,099 | 11.8 | 9,938 | 11.8 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 30,405 | 39.3 | 33,443 | 39.6 |
| 当期総製造費用 | 77,333 | 100.0 | 84,462 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 9,006 | 13,970 | |||
| 吸収分割による仕掛品受入高 | 1,141 | ― | |||
| 合計 | 87,481 | 98,433 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 13,970 | 14,140 | |||
| 他勘定振替高 | 73 | 147 | |||
| 当期製品製造原価 | ※3 | 73,437 | 84,144 | ||
原価計算の方法
原価計算の方法は、組別工程別総合原価計算を採用しております。
※1.労務費のうち、引当金繰入額は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(百万円) | 741 | 952 |
※2.経費のうち、主なものは以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 外注加工費(百万円) | 19,769 | 21,008 |
| 業務手数料(百万円) | 319 | 381 |
| 水道光熱費(百万円) | 1,733 | 1,619 |
| 減価償却費(百万円) | 5,331 | 6,412 |
※3.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 当期製品製造原価(百万円) | 73,437 | 84,144 |
| 商品及び製品期首たな卸高(百万円) | 24,528 | 27,381 |
| 当期商品仕入高(百万円) | 1,780 | 1,861 |
| 合計(百万円) | 99,746 | 113,388 |
| 他勘定振替高(百万円)(注) | 105 | 122 |
| 商品及び製品期末たな卸高(百万円) | 27,381 | 32,464 |
| 売上原価合計(百万円) | 72,258 | 80,800 |
(注)他勘定振替高の内訳は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 販売促進費等(百万円) | 105 | 122 |