有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,024,383 | 1,213,882 |
受取手形及び売掛金 | 2,669,493 | 2,690,221 |
商品及び製品 | 1,445,875 | 1,513,386 |
仕掛品 | 86,181 | 110,394 |
原材料及び貯蔵品 | 135,033 | 104,836 |
繰延税金資産 | 2,805 | 5,118 |
その他 | 307,190 | 59,531 |
貸倒引当金 | -11,043 | -19,349 |
流動資産合計 | 5,659,918 | 5,678,020 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,170,806 | 3,162,212 |
減価償却累計額 | -1,776,951 | -1,891,782 |
建物及び構築物(純額) | 1,393,855 | 1,270,429 |
機械装置及び運搬具 | 3,301,187 | 3,441,378 |
減価償却累計額 | -2,661,514 | -2,838,876 |
機械装置及び運搬具(純額) | 639,673 | 602,502 |
工具 | 729,422 | 780,576 |
減価償却累計額 | -599,177 | -690,332 |
工具 | 130,244 | 90,244 |
土地 | 4,208,384 | 4,208,384 |
リース資産 | 466,604 | 467,551 |
減価償却累計額 | -11,476 | -60,255 |
リース資産(純額) | 455,128 | 407,296 |
建設仮勘定 | 2,173 | 445 |
有形固定資産合計 | 6,829,459 | 6,579,302 |
無形固定資産 | | |
のれん | 123,696 | 103,080 |
その他 | 156,223 | 122,835 |
無形固定資産合計 | 279,919 | 225,916 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 527,967 | 583,736 |
長期貸付金 | 67,689 | 68,080 |
繰延税金資産 | 5,665 | 4,601 |
その他 | 222,151 | 251,424 |
貸倒引当金 | -98,037 | -112,483 |
投資その他の資産合計 | 725,435 | 795,358 |
固定資産合計 | 7,834,814 | 7,600,577 |
資産合計 | 13,494,733 | 13,278,598 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,570,154 | 1,334,184 |
短期借入金 | 1,677,040 | 1,701,136 |
リース債務 | 50,223 | 45,238 |
未払法人税等 | 26,726 | 29,211 |
設備関係支払手形 | 404,150 | 54,159 |
賞与引当金 | 40,951 | 37,347 |
その他 | 217,996 | 291,082 |
流動負債合計 | 3,987,242 | 3,492,359 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,977,816 | 2,139,016 |
リース債務 | 226,639 | 192,420 |
繰延税金負債 | 136,344 | 149,966 |
退職給付引当金 | 655,361 | 676,065 |
役員退職慰労引当金 | 126,000 | 142,100 |
再評価に係る繰延税金負債 | 841,685 | 841,685 |
負ののれん | 90,311 | 78,269 |
その他 | 10,883 | 9,292 |
固定負債合計 | 4,065,042 | 4,228,815 |
負債合計 | 8,052,285 | 7,721,174 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,305,387 | 1,305,387 |
資本剰余金 | 24,583 | 36,363 |
利益剰余金 | 3,019,253 | 3,063,702 |
自己株式 | -187,931 | -148,646 |
株主資本合計 | 4,161,292 | 4,256,806 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 66,353 | 83,192 |
繰延ヘッジ損益 | -21,449 | -18,828 |
土地再評価差額金 | 1,236,251 | 1,236,251 |
評価・換算差額等合計 | 1,281,156 | 1,300,616 |
純資産合計 | 5,442,448 | 5,557,423 |
負債純資産合計 | 13,494,733 | 13,278,598 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 756,073 | 945,545 |
受取手形 | 1,538,392 | 1,357,648 |
売掛金 | 826,323 | 846,021 |
商品及び製品 | 1,166,260 | 1,304,280 |
原材料及び貯蔵品 | 122,555 | 92,155 |
前払費用 | 29,670 | 19,531 |
未収入金 | 293,216 | 60,886 |
その他 | 8,038 | 9,011 |
貸倒引当金 | -9,100 | -17,000 |
流動資産合計 | 4,731,431 | 4,618,081 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,672,300 | 1,673,360 |
減価償却累計額 | -774,984 | -840,059 |
建物(純額) | 897,316 | 833,301 |
構築物 | 564,282 | 565,446 |
減価償却累計額 | -398,581 | -428,576 |
構築物(純額) | 165,700 | 136,870 |
機械及び装置 | 2,295,396 | 2,415,397 |
減価償却累計額 | -1,807,359 | -1,959,814 |
機械及び装置(純額) | 488,037 | 455,583 |
車両運搬具 | 86,775 | 89,475 |
減価償却累計額 | -82,454 | -86,027 |
車両運搬具(純額) | 4,321 | 3,447 |
工具 | 552,285 | 583,976 |
減価償却累計額 | -442,677 | -525,782 |
工具 | 109,608 | 58,194 |
土地 | 3,212,489 | 3,212,489 |
リース資産 | 457,322 | 457,322 |
減価償却累計額 | -11,476 | -57,382 |
リース資産(純額) | 445,845 | 399,939 |
建設仮勘定 | - | 445 |
有形固定資産合計 | 5,323,319 | 5,100,270 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 145,235 | 106,455 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 10,185 |
その他 | 6,442 | 2,311 |
無形固定資産合計 | 151,677 | 118,952 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 494,286 | 538,480 |
関係会社株式 | 44,000 | 44,000 |
出資金 | 4,110 | 4,110 |
長期貸付金 | 61,667 | 61,667 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,593 | 6,413 |
関係会社長期貸付金 | 1,763,000 | 1,665,000 |
敷金 | 106,411 | 105,323 |
破産更生債権等 | 23,167 | 48,960 |
長期前払費用 | 15,877 | 15,877 |
その他 | 34,463 | 35,593 |
貸倒引当金 | -1,015,139 | -1,013,329 |
投資その他の資産合計 | 1,537,438 | 1,512,097 |
固定資産合計 | 7,012,435 | 6,731,320 |
資産合計 | 11,743,866 | 11,349,402 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,033,950 | 826,465 |
買掛金 | 282,808 | 236,992 |
短期借入金 | 900,000 | 900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,040 | 235,040 |
リース債務 | 48,201 | 43,216 |
未払金 | 124,058 | 106,617 |
未払費用 | 15,325 | 14,503 |
未払法人税等 | 16,579 | 18,488 |
前受金 | 4,110 | 2,241 |
預り金 | 7,266 | 5,621 |
賞与引当金 | 24,885 | 24,708 |
設備関係支払手形 | 386,562 | 30,736 |
その他 | 27,385 | 89,549 |
流動負債合計 | 3,071,175 | 2,534,180 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,609,516 | 1,698,226 |
リース債務 | 218,915 | 186,718 |
長期未払金 | 592 | 57 |
繰延税金負債 | 44,791 | 56,158 |
退職給付引当金 | 588,732 | 617,742 |
役員退職慰労引当金 | 126,000 | 142,100 |
再評価に係る繰延税金負債 | 841,685 | 841,685 |
その他 | 10,290 | 9,234 |
固定負債合計 | 3,440,523 | 3,551,923 |
負債合計 | 6,511,698 | 6,086,103 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,305,387 | 1,305,387 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 24,583 | 24,583 |
その他資本剰余金 | - | 11,780 |
資本剰余金合計 | 24,583 | 36,363 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,808,972 | 2,769,577 |
利益剰余金合計 | 2,808,972 | 2,769,577 |
自己株式 | -187,931 | -148,646 |
株主資本合計 | 3,951,011 | 3,962,682 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 66,353 | 83,192 |
繰延ヘッジ損益 | -21,449 | -18,828 |
土地再評価差額金 | 1,236,251 | 1,236,251 |
評価・換算差額等合計 | 1,281,156 | 1,300,616 |
純資産合計 | 5,232,167 | 5,263,298 |
負債純資産合計 | 11,743,866 | 11,349,402 |