有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 2,857,579 | 2,101,290 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 177,848 | 174,124 |
当期製品製造原価 | 2,080,218 | 1,841,570 |
当期製品仕入高 | - | 550 |
合計 | 2,258,067 | 2,016,245 |
製品期末たな卸高 | 174,124 | 96,842 |
売上原価 | 2,083,942 | 1,919,402 |
売上総利益 | 773,637 | 181,887 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 54,941 | 25,919 |
役員報酬 | 66,885 | 68,256 |
給料及び手当 | 164,229 | 181,287 |
賞与引当金繰入額 | 3,680 | 7,360 |
その他の人件費 | 47,560 | 60,211 |
旅費及び交通費 | 47,991 | 36,547 |
交際費 | 10,465 | 12,843 |
事務費 | 54,208 | 64,524 |
賃借料 | 21,228 | 24,470 |
減価償却費 | 7,561 | 12,311 |
研究開発費 | 13,781 | 11,827 |
その他 | 34,805 | 46,998 |
販売費・一般管理費計 | 527,340 | 552,558 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 246,296 | -370,670 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 697 | 548 |
有価証券利息 | 9,054 | 9,225 |
受取配当金 | 4,971 | 5,702 |
仕入割引 | 6,888 | 4,556 |
投資事業組合運用益 | 20,673 | - |
雑収入 | 4,978 | 8,614 |
営業外収益計 | 47,265 | 28,648 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,961 | 5,604 |
休止固定資産減価償却費 | 3,112 | 2,821 |
休止固定資産諸経費 | 1,787 | 3,625 |
支払補償費 | - | 2,008 |
雑損失 | 11,038 | 1,906 |
営業外費用計 | 21,898 | 15,966 |
経常利益又は経常損失(△) | 271,662 | -357,988 |
固定資産売却益 | - | 243,446 |
投資有価証券売却益 | - | 8,082 |
特別利益計 | - | 251,528 |
特別損失 | ||
完成工事臨時補修費用 | - | 12,000 |
固定資産除却損 | 71 | 13 |
特別損失計 | 71 | 12,013 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 271,591 | -118,473 |
法人税 | 88,267 | 9,546 |
法人税等調整額 | 25,780 | 45,366 |
法人税等合計 | 114,047 | 54,912 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | 157,543 | -173,385 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 8,182 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 13,781 | 11,827 |