旭サナックの貸借対照表

【提出】
2011年2月25日 11:56
【資料】
半期報告書-第86期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年5月31日2010年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,470,420
受取手形及び売掛金2,949,990
有価証券1,000,989
たな卸資産1,498,613
繰延税金資産66,505
その他282,224
貸倒引当金-55
流動資産合計9,268,688
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物1,930,301
減価償却累計額-1,509,528
建物及び構築物(純額)420,773
機械装置及び運搬具1,081,581
減価償却累計額-953,691
機械装置及び運搬具(純額)127,889
土地344,256
その他353,752
減価償却累計額-319,994
その他(純額)33,757
有形固定資産合計926,676
無形固定資産39,487
投資その他の資産
投資有価証券176,786
繰延税金資産96,999
その他591,264
貸倒引当金-237
投資その他の資産合計864,813
固定資産合計1,830,977
資産合計11,099,665
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金485,112
1年内返済予定の長期借入金
1年内償還予定の社債100,000
未払金157,772
未払費用155,639
未払法人税等11,262
未払消費税等1,960
賞与引当金76,063
製品保証引当金12,557
その他93,792
流動負債合計1,094,161
固定負債
社債300,000
長期借入金300,000
役員退職慰労引当金166,555
固定負債合計766,555
負債合計1,860,716
純資産の部
株主資本
資本金255,000
資本剰余金381,680
利益剰余金8,602,855
自己株式
株主資本合計9,239,535
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-586
評価・換算差額等合計-586
純資産合計9,238,949
負債純資産合計11,099,665

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年5月31日2010年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,151,707
受取手形842,771
売掛金1,630,775
有価証券1,000,989
たな卸資産1,287,520
繰延税金資産41,324
その他231,013
流動資産合計8,186,103
固定資産
有形固定資産
建物(純額)361,218
構築物(純額)58,072
機械及び装置(純額)125,829
土地344,256
その他(純額)34,916
有形固定資産合計924,293
無形固定資産38,263
投資その他の資産
繰延税金資産93,741
その他784,152
貸倒引当金-237
投資その他の資産合計877,656
固定資産合計1,840,213
資産合計10,026,316
負債の部
流動負債
支払手形105,953
買掛金378,282
1年内返済予定の長期借入金
1年内償還予定の社債100,000
未払金139,328
未払費用108,931
未払法人税等1,960
未払消費税等
賞与引当金51,000
製品保証引当金12,557
その他81,069
流動負債合計979,083
固定負債
社債300,000
長期借入金300,000
役員退職慰労引当金158,955
固定負債合計758,955
負債合計1,738,038
純資産の部
株主資本
資本金255,000
資本剰余金
資本準備金381,680
資本剰余金合計381,680
利益剰余金
利益準備金63,750
その他利益剰余金
退職手当積立金140,000
別途積立金6,400,000
繰越利益剰余金1,048,256
利益剰余金合計7,652,006
自己株式
株主資本合計8,288,686
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-408
評価・換算差額等合計-408
純資産合計8,288,277
負債純資産合計10,026,316

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