旭サナックの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 11:56
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,470,420 | |
| 受取手形及び売掛金 | 2,949,990 | |
| 有価証券 | 1,000,989 | |
| たな卸資産 | 1,498,613 | |
| 繰延税金資産 | 66,505 | |
| その他 | 282,224 | |
| 貸倒引当金 | -55 | |
| 流動資産合計 | 9,268,688 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,930,301 | |
| 減価償却累計額 | -1,509,528 | |
| 建物及び構築物(純額) | 420,773 | |
| 機械装置及び運搬具 | 1,081,581 | |
| 減価償却累計額 | -953,691 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 127,889 | |
| 土地 | 344,256 | |
| その他 | 353,752 | |
| 減価償却累計額 | -319,994 | |
| その他(純額) | 33,757 | |
| 有形固定資産合計 | 926,676 | |
| 無形固定資産 | 39,487 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 176,786 | |
| 繰延税金資産 | 96,999 | |
| その他 | 591,264 | |
| 貸倒引当金 | -237 | |
| 投資その他の資産合計 | 864,813 | |
| 固定資産合計 | 1,830,977 | |
| 資産合計 | 11,099,665 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 485,112 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | |
| 未払金 | 157,772 | |
| 未払費用 | 155,639 | |
| 未払法人税等 | 11,262 | |
| 未払消費税等 | 1,960 | |
| 賞与引当金 | 76,063 | |
| 製品保証引当金 | 12,557 | |
| その他 | 93,792 | |
| 流動負債合計 | 1,094,161 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | |
| 長期借入金 | 300,000 | |
| 役員退職慰労引当金 | 166,555 | |
| 固定負債合計 | 766,555 | |
| 負債合計 | 1,860,716 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,000 | |
| 資本剰余金 | 381,680 | |
| 利益剰余金 | 8,602,855 | |
| 自己株式 | - | |
| 株主資本合計 | 9,239,535 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -586 | |
| 評価・換算差額等合計 | -586 | |
| 純資産合計 | 9,238,949 | |
| 負債純資産合計 | 11,099,665 | |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,151,707 | |
| 受取手形 | 842,771 | |
| 売掛金 | 1,630,775 | |
| 有価証券 | 1,000,989 | |
| たな卸資産 | 1,287,520 | |
| 繰延税金資産 | 41,324 | |
| その他 | 231,013 | |
| 流動資産合計 | 8,186,103 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 361,218 | |
| 構築物(純額) | 58,072 | |
| 機械及び装置(純額) | 125,829 | |
| 土地 | 344,256 | |
| その他(純額) | 34,916 | |
| 有形固定資産合計 | 924,293 | |
| 無形固定資産 | 38,263 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 93,741 | |
| その他 | 784,152 | |
| 貸倒引当金 | -237 | |
| 投資その他の資産合計 | 877,656 | |
| 固定資産合計 | 1,840,213 | |
| 資産合計 | 10,026,316 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 105,953 | |
| 買掛金 | 378,282 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | |
| 未払金 | 139,328 | |
| 未払費用 | 108,931 | |
| 未払法人税等 | 1,960 | |
| 未払消費税等 | - | |
| 賞与引当金 | 51,000 | |
| 製品保証引当金 | 12,557 | |
| その他 | 81,069 | |
| 流動負債合計 | 979,083 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | |
| 長期借入金 | 300,000 | |
| 役員退職慰労引当金 | 158,955 | |
| 固定負債合計 | 758,955 | |
| 負債合計 | 1,738,038 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 381,680 | |
| 資本剰余金合計 | 381,680 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 63,750 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職手当積立金 | 140,000 | |
| 別途積立金 | 6,400,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,048,256 | |
| 利益剰余金合計 | 7,652,006 | |
| 自己株式 | - | |
| 株主資本合計 | 8,288,686 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -408 | |
| 評価・換算差額等合計 | -408 | |
| 純資産合計 | 8,288,277 | |
| 負債純資産合計 | 10,026,316 | |