半期報告書-第94期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)

【提出】
2019/02/25 9:36
【資料】
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【項目】
72項目
① 【中間貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成30年5月31日)
当中間会計期間
(平成30年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金5,360,2616,042,170
受取手形1,590,2921,315,052
電子記録債権633,525926,286
売掛金2,308,3301,709,138
たな卸資産2,045,8962,150,757
その他※ 99,14836,739
流動資産合計12,037,45412,180,146
固定資産
有形固定資産
建物(純額)834,946816,557
構築物(純額)52,94351,449
機械及び装置(純額)406,371387,242
土地639,283639,283
その他(純額)66,91971,155
有形固定資産合計2,000,4631,965,688
無形固定資産65,62869,234
投資その他の資産
投資有価証券1,136,6811,134,677
繰延税金資産159,827137,911
貸倒引当金△109△109
その他684,196608,452
投資その他の資産合計1,980,5961,880,932
固定資産合計4,046,6893,915,855
資産合計16,084,14316,096,001
負債の部
流動負債
支払手形104,09968,475
電子記録債務506,409574,732
買掛金603,913677,777
未払金248,644174,394
未払費用194,101178,414
未払法人税等373,480293,978
未払消費税等-※ 41,003
前受金500,558382,658
預り金241,459138,054
賞与引当金70,00070,000
製品保証引当金44,06749,712
流動負債合計2,886,7332,649,201
固定負債
役員退職慰労引当金284,145114,688
固定負債合計284,145114,688
負債合計3,170,8782,763,889


(単位:千円)
前事業年度
(平成30年5月31日)
当中間会計期間
(平成30年11月30日)
純資産の部
株主資本
資本金255,000255,000
資本剰余金
資本準備金381,680381,680
資本剰余金合計381,680381,680
利益剰余金
利益準備金63,75063,750
その他利益剰余金
特別償却準備金96,63681,279
退職手当積立金140,000140,000
別途積立金7,400,0007,500,000
繰越利益剰余金4,701,8555,037,992
利益剰余金合計12,402,24212,823,021
自己株式△136,905△136,944
株主資本合計12,902,01713,322,757
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金11,2489,354
評価・換算差額等合計11,2489,354
純資産合計12,913,26513,332,112
負債純資産合計16,084,14316,096,001

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