明治機械(6334)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 20,871,317 | 17,687,937 |
| 技術提供収入 | 963,681 | 663,114 |
| 不動産収入 | 82,202 | 74,603 |
| 売上高合計 | 21,917,200 | 18,425,655 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | 19,309,072 | 15,956,461 |
| 技術提供原価 | 768,685 | 553,470 |
| 不動産原価 | 27,904 | 26,657 |
| 売上原価合計 | 20,105,662 | 16,536,589 |
| 売上高 | 21,917,200 | 18,425,655 |
| 売上原価 | 20,105,662 | 16,536,589 |
| 売上総利益 | 1,811,538 | 1,889,065 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 225,804 | 232,851 |
| 給料及び賞与 | 638,021 | 617,722 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,123 | 23,781 |
| 貸倒引当金繰入額 | 819 | 33,656 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,307 | 19,758 |
| 退職給付費用 | 40,349 | 53,914 |
| 減価償却費 | 184,698 | 156,109 |
| のれん償却額 | 14,884 | 9,583 |
| 賃借料 | 92,930 | 85,290 |
| 旅費及び交通費 | 172,854 | 124,781 |
| その他 | 854,738 | 810,757 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,273,533 | 2,168,205 |
| 営業損失(△) | -461,995 | -279,139 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,017 | 10,183 |
| 受取配当金 | 38,065 | 20,502 |
| 為替差益 | - | 23,113 |
| 受取管理手数料 | 21,667 | 17,054 |
| 保険返戻金 | - | 18,017 |
| その他 | 41,042 | 37,833 |
| 営業外収益合計 | 113,793 | 126,704 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 166,017 | 131,633 |
| 社債発行費償却 | 224 | 109 |
| 為替差損 | 10,773 | - |
| 持分法による投資損失 | 59,766 | 4,425 |
| 株式交付費 | - | 22,400 |
| 新株予約権発行費 | - | 9,415 |
| その他 | 16,059 | 24,390 |
| 営業外費用合計 | 252,841 | 192,373 |
| 経常損失(△) | -601,043 | -344,809 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 27 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 511 | - |
| 受取保険金 | 16,305 | 144,236 |
| その他 | 71 | 8,478 |
| 特別利益合計 | 16,915 | 152,714 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | 16,054 | - |
| 固定資産除却損 | 504 | 4,155 |
| 投資有価証券評価損 | 5,103 | 122,999 |
| 固定資産売却損 | 95,701 | 5 |
| 役員退職慰労金 | 10,610 | - |
| 退職給付制度移行損失 | 10,309 | - |
| 保険解約損 | - | 31,538 |
| その他 | 3,096 | - |
| 特別損失合計 | 141,379 | 158,699 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -725,507 | -350,794 |
| 法人税 | 207,368 | 203,369 |
| 法人税等調整額 | 76,197 | 13,193 |
| 法人税等合計 | 283,566 | 216,563 |
| 少数株主利益 | 116,690 | 54,015 |
| 当期純損失(△) | -1,125,764 | -621,372 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 6,875,228 | 5,468,712 |
| 不動産賃貸収入 | 61,670 | 54,721 |
| 売上高合計 | 6,936,899 | 5,523,433 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品 及び製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 30,613 | 156,497 |
| 当期製品製造原価 | 6,977,936 | 5,035,295 |
| 合併による商品受入高 | - | 8,726 |
| 合計 | 7,008,550 | 5,200,518 |
| 製品期末たな卸高 | 156,497 | - |
| 商品及び製品期末たな卸高 | - | 178,400 |
| 製品売上原価 | 6,852,053 | 5,022,118 |
| 不動産賃貸原価 | 12,126 | 12,253 |
| 売上原価合計 | 6,864,180 | 5,034,372 |
| 売上総利益 | 72,719 | 489,061 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 設計費 | 46,026 | 44,019 |
| 役員報酬 | 52,650 | 54,105 |
| 給料 | 197,557 | 208,535 |
| 賞与 | 26,499 | 24,178 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,241 | 7,050 |
| 退職給付費用 | 19,539 | 19,016 |
| 貸倒引当金繰入額 | 391,704 | 464,435 |
| 法定福利費 | 45,225 | 46,861 |
| 旅費及び交通費 | 66,400 | 49,626 |
| 賃借料 | 29,588 | 25,704 |
| 交際費 | 9,212 | 8,826 |
| 減価償却費 | 14,341 | 14,936 |
| その他 | 203,014 | 228,509 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,110,002 | 1,195,805 |
| 営業損失(△) | -1,037,283 | -706,744 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,111 | 9,186 |
| 受取配当金 | 88,712 | 140,489 |
| 賃貸料 | 1,271 | 1,424 |
| その他 | 7,185 | 1,622 |
| 営業外収益合計 | 109,281 | 152,723 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 77,723 | 56,405 |
| 株式交付費 | - | 22,400 |
| 新株予約権発行費 | - | 9,415 |
| その他 | 849 | 526 |
| 営業外費用合計 | 78,572 | 88,747 |
| 経常損失(△) | -1,006,574 | -642,768 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 135,105 |
| 特別利益合計 | - | 135,105 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 34 |
| たな卸資産評価損 | 16,054 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,110 | - |
| 退職給付制度移行損失 | 10,309 | - |
| 固定資産売却損 | - | 5 |
| 特別損失合計 | 27,473 | 40 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -1,034,048 | -507,703 |
| 法人税 | 9,592 | 9,895 |
| 法人税等合計 | 9,592 | 9,895 |
| 当期純損失(△) | -1,043,640 | -517,598 |