有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,648,180 | 10,897,239 |
売上原価 | 9,217,304 | 8,345,756 |
売上総利益 | 2,430,876 | 2,551,482 |
販売費及び一般管理費 | 2,264,158 | 2,411,987 |
全事業営業利益 | 166,718 | 139,495 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,873 | 4,129 |
為替差益 | 86,164 | - |
受取技術料 | 10,278 | 20,740 |
受取賃貸料 | 13,882 | 14,013 |
受取補償金 | - | 46,093 |
保険返戻金 | - | 42,046 |
助成金収入 | - | 24,814 |
その他 | 63,033 | 37,315 |
営業外収益計 | 177,231 | 189,153 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 76,482 | 76,424 |
持分法による投資損失 | 49,046 | 22,165 |
その他 | 10,054 | 7,408 |
営業外費用計 | 135,583 | 105,998 |
当期経常利益 | 208,366 | 222,650 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 12,898 | 2,268 |
関係会社出資金売却益 | - | 10,422 |
特別利益計 | 12,898 | 12,690 |
特別損失 | ||
工場移転費用 | 26,119 | - |
減損損失 | - | 162,754 |
特別損失計 | 26,119 | 162,754 |
税引前当年度純利益 | 195,144 | 72,586 |
法人税 | 32,188 | 27,248 |
法人税等調整額 | -3,840 | 9 |
法人税等合計 | 28,347 | 27,257 |
四半期純利益 | 166,796 | 45,329 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 166,796 | 45,329 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,346,885 | 10,098,226 |
売上原価 | 8,316,329 | 7,906,990 |
売上総利益 | 2,030,556 | 2,191,235 |
販売費及び一般管理費 | 1,863,477 | 1,952,823 |
全事業営業利益 | 167,078 | 238,412 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 107,334 | 3,091 |
受取技術料 | 34,636 | 47,049 |
受取補償金 | - | 46,093 |
保険返戻金 | - | 42,046 |
助成金収入 | - | 24,814 |
為替差益 | 75,805 | - |
その他 | 84,899 | 64,491 |
営業外収益計 | 302,677 | 227,587 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 76,482 | 76,424 |
為替差損 | - | 15,261 |
その他 | 9,179 | 4,437 |
営業外費用計 | 85,661 | 96,123 |
当期経常利益 | 384,094 | 369,876 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 9,106 | 451 |
特別利益計 | 9,106 | 451 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 162,754 |
関係会社出資金売却損 | - | 1,868 |
特別損失計 | - | 164,622 |
税引前当年度純利益 | 393,201 | 205,704 |
法人税 | 31,202 | 21,930 |
法人税等合計 | 31,202 | 21,930 |
四半期純利益 | 361,999 | 183,774 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 27,568 | -19,153 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 744,391 | 756,886 |
賞与引当金繰入額 | 43,668 | 37,881 |
退職給付費用 | 63,970 | 62,144 |
製品保証引当金繰入額 | 40,931 | 86,275 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 38,396 | 95,233 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 511,301 | 481,421 |
賞与引当金繰入額 | 18,827 | 18,256 |
減価償却費 | 68,771 | 65,943 |
製品保証引当金繰入額 | 40,931 | 86,275 |
支払手数料 | 141,463 | 149,020 |
販売手数料 | 167,228 | 203,912 |