有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,836 | 4,216 |
受取手形及び売掛金 | 12,954 | 9,115 |
たな卸資産 | 22,870 | - |
商品及び製品 | - | 5,140 |
仕掛品 | - | 3,239 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,920 |
繰延税金資産 | 2,303 | 73 |
その他 | 1,961 | 3,874 |
貸倒引当金 | -54 | -30 |
流動資産合計 | 52,872 | 28,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 40,632 | 38,602 |
減価償却累計額 | -27,920 | -28,246 |
建物及び構築物(純額) | 12,711 | 10,355 |
機械装置及び運搬具 | 83,845 | 77,561 |
減価償却累計額 | -59,970 | -60,233 |
機械装置及び運搬具(純額) | 23,875 | 17,327 |
土地 | 4,710 | 4,570 |
建設仮勘定 | 5,020 | 1,731 |
その他 | 11,973 | 11,493 |
減価償却累計額 | -10,145 | -10,095 |
その他(純額) | 1,827 | 1,397 |
有形固定資産合計 | 48,144 | 35,383 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 1,999 | 1,320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,025 | 1,813 |
長期貸付金 | 8 | 7 |
繰延税金資産 | 240 | 113 |
その他 | 669 | 662 |
貸倒引当金 | -123 | -114 |
投資その他の資産合計 | 2,820 | 2,483 |
固定資産合計 | 52,964 | 39,186 |
資産合計 | 105,836 | 67,736 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,912 | 7,027 |
短期借入金 | 28,517 | 14,606 |
未払金 | - | 11,711 |
未払法人税等 | 718 | 408 |
未払費用 | 2,930 | 2,067 |
賞与引当金 | 2,145 | 1,015 |
事業構造改善引当金 | - | 1,516 |
その他 | 3,741 | 970 |
流動負債合計 | 52,965 | 39,323 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 15,000 | - |
長期借入金 | 20,223 | 16,243 |
リース債務 | - | 833 |
繰延税金負債 | 274 | 70 |
退職給付引当金 | 5,221 | 4,171 |
その他 | 1,812 | 570 |
固定負債合計 | 42,532 | 21,888 |
負債合計 | 95,498 | 61,211 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,990 | 31,990 |
資本剰余金 | 11,063 | 30,063 |
利益剰余金 | -12,965 | -53,101 |
自己株式 | -69 | -73 |
株主資本合計 | 11,018 | 8,878 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 80 | -70 |
繰延ヘッジ損益 | - | -50 |
為替換算調整勘定 | -759 | -2,233 |
評価・換算差額等合計 | -679 | -2,354 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 10,338 | 6,524 |
負債純資産合計 | 105,836 | 67,736 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,794 | 1,982 |
受取手形 | 44 | 172 |
売掛金 | 13,809 | 8,868 |
製品 | 8,313 | - |
商品及び製品 | - | 3,272 |
原材料 | 2,428 | - |
仕掛品 | 3,678 | 2,164 |
貯蔵品 | 292 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,121 |
前払費用 | 302 | 252 |
繰延税金資産 | 2,137 | - |
関係会社短期貸付金 | 335 | 392 |
未収入金 | 7,274 | 2,486 |
預け金 | - | 3,000 |
その他 | 261 | 104 |
貸倒引当金 | -37 | -14 |
流動資産合計 | 47,634 | 23,802 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,221 | 25,967 |
減価償却累計額 | -20,465 | -20,602 |
建物(純額) | 6,756 | 5,364 |
構築物 | 2,744 | 2,640 |
減価償却累計額 | -2,146 | -2,166 |
構築物(純額) | 598 | 474 |
機械及び装置 | 44,775 | 43,588 |
減価償却累計額 | -35,061 | -35,850 |
機械及び装置(純額) | 9,714 | 7,738 |
車両運搬具 | 49 | 48 |
減価償却累計額 | -44 | -46 |
車両運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具 | 9,366 | 8,880 |
減価償却累計額 | -8,494 | -8,395 |
工具 | 871 | 484 |
土地 | 4,590 | 4,294 |
リース資産 | - | 15 |
減価償却累計額 | - | -2 |
リース資産(純額) | - | 13 |
建設仮勘定 | 1,661 | 1,503 |
有形固定資産合計 | 24,196 | 19,875 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 2 | 2 |
商標権 | 0 | 0 |
意匠権 | 1 | 0 |
ソフトウエア | 836 | 723 |
ソフトウエア仮勘定 | 33 | 3 |
リース資産 | - | 33 |
その他 | 38 | 34 |
無形固定資産合計 | 912 | 798 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 921 | 842 |
関係会社株式 | 10,943 | 10,872 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 8,852 | 6,134 |
従業員に対する長期貸付金 | 8 | 7 |
長期前払費用 | 41 | 22 |
長期未収入金 | 1,260 | 879 |
その他 | 523 | 463 |
貸倒引当金 | -120 | -111 |
投資その他の資産合計 | 22,432 | 19,111 |
固定資産合計 | 47,541 | 39,786 |
資産合計 | 95,176 | 63,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 174 | 53 |
買掛金 | 17,886 | 7,399 |
短期借入金 | 10,901 | 884 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,591 | 5,424 |
リース債務 | - | 11 |
未払金 | 1,541 | 13,861 |
未払費用 | 2,286 | 1,771 |
未払法人税等 | 81 | 119 |
前受金 | 36 | 44 |
預り金 | 752 | 388 |
賞与引当金 | 1,927 | 850 |
事業構造改善引当金 | - | 1,497 |
その他 | 66 | 51 |
流動負債合計 | 43,247 | 32,357 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 15,000 | - |
長期借入金 | 20,030 | 8,606 |
関係会社長期借入金 | - | 7,000 |
リース債務 | - | 36 |
退職給付引当金 | 5,017 | 3,979 |
その他 | 599 | 569 |
固定負債合計 | 40,646 | 20,191 |
負債合計 | 83,893 | 52,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,990 | 31,990 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,063 | 30,063 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 11,063 | 30,063 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -12,783 | -50,819 |
利益剰余金合計 | -12,783 | -50,819 |
自己株式 | -69 | -73 |
株主資本合計 | 11,200 | 11,160 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 81 | -69 |
繰延ヘッジ損益 | - | -50 |
評価・換算差額等合計 | 81 | -120 |
純資産合計 | 11,282 | 11,040 |
負債純資産合計 | 95,176 | 63,589 |
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