訂正有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,472 | 10,536 | |||||||||
| 受取手形 | 37 | 59 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 28,372 | ※1 26,005 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,432 | 4,981 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,028 | 2,093 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 6,034 | 5,217 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 870 | ※1 733 | |||||||||
| 前払費用 | 1,153 | 1,761 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 66,512 | 68,569 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 8,387 | ※1 6,023 | |||||||||
| その他 | ※1 2,511 | ※1 3,946 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △937 | △893 | |||||||||
| 流動資産合計 | 142,875 | 129,033 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 3,450 | ※2 3,059 | |||||||||
| 構築物 | ※2 70 | ※2 46 | |||||||||
| 機械及び装置 | 539 | 682 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 440 | 469 | |||||||||
| 土地 | ※2 3,734 | ※2 3,734 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,244 | 8,004 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 17,586 | 10,935 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 20,974 | 37,366 | |||||||||
| その他 | 222 | 224 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,784 | 48,526 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 3,649 | ※2 3,766 | |||||||||
| 関係会社株式 | 99,993 | 97,489 | |||||||||
| 出資金 | 243 | 348 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 9,566 | 9,566 | |||||||||
| 長期貸付金 | 32 | 27 | |||||||||
| 敷金保証金 | 606 | 506 | |||||||||
| 長期前払費用 | 303 | 253 | |||||||||
| その他 | 163 | 372 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 114,558 | 112,331 | |||||||||
| 固定資産合計 | 161,587 | 168,862 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 16 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 16 | - | |||||||||
| 資産合計 | 304,480 | 297,896 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 35,349 | ※1 44,680 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,400 | ※2,※3 2,033 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 42,476 | 19,688 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※2,※3 10,633 | |||||||||
| 未払金 | ※1 3,273 | ※1 3,439 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 19,211 | ※1 19,026 | |||||||||
| 未払法人税等 | 213 | 388 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 200 | 140 | |||||||||
| その他 | ※1 2,117 | ※1 1,754 | |||||||||
| 流動負債合計 | 104,241 | 101,785 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,071 | 15,056 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 10,000 | ※2,※3 1,900 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 60,717 | 60,087 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 9 | 280 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,322 | 5,935 | |||||||||
| その他 | 2,183 | 1,282 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,303 | 84,541 | |||||||||
| 負債合計 | 197,545 | 186,326 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 91,731 | 91,731 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 26,288 | 26,288 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 29,727 | 29,727 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 56,015 | 56,015 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △29,288 | △24,871 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △29,288 | △24,871 | |||||||||
| 自己株式 | △11,051 | △11,051 | |||||||||
| 株主資本合計 | 107,407 | 111,824 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △385 | △255 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △87 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △473 | △255 | |||||||||
| 純資産合計 | 106,934 | 111,569 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 304,480 | 297,896 | |||||||||