有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,067 | 2,790 | |||||||||
| 受取手形 | 881 | 210 | |||||||||
| 電子記録債権 | 59 | 106 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 6,048 | ※1 4,179 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,544 | 2,521 | |||||||||
| 仕掛品 | 33 | 81 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 913 | 1,201 | |||||||||
| 前払費用 | 57 | 143 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 480 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 338 | ※1 224 | |||||||||
| 材料支給未収入金 | 1 | - | |||||||||
| その他 | ※1 1,678 | ※1 806 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △1,183 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,105 | 11,082 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 258 | 261 | |||||||||
| 構築物 | 4 | 3 | |||||||||
| 機械及び装置 | 279 | 195 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 328 | 372 | |||||||||
| 土地 | 76 | 76 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 35 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 982 | 947 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 184 | 1,223 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 701 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 885 | 1,223 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 215 | 459 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,240 | 3,061 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 422 | ※1 420 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 | |||||||||
| 長期前払費用 | 386 | 778 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 145 | - | |||||||||
| その他 | 269 | 284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,682 | 5,007 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,551 | 7,178 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1 | 0 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1 | 0 | |||||||||
| 資産合計 | 25,657 | 18,261 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 438 | 137 | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,600 | 91 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 2,140 | ※1 2,263 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,404 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 439 | 556 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60 | 60 | |||||||||
| リース債務 | 55 | 21 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,846 | ※1 1,158 | |||||||||
| 未払費用 | 86 | 78 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19 | 5 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 34 | |||||||||
| 賞与引当金 | 223 | 145 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25 | - | |||||||||
| 製品保証引当金 | 454 | 248 | |||||||||
| その他 | 260 | 557 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,650 | 7,764 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 90 | 30 | |||||||||
| 長期借入金 | 310 | 1,453 | |||||||||
| リース債務 | 23 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 362 | 265 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 389 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 102 | |||||||||
| 長期前受収益 | 3,234 | 3,214 | |||||||||
| その他 | 189 | 216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,209 | 5,674 | |||||||||
| 負債合計 | 13,860 | 13,439 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 113 | 177 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,107 | 962 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,221 | 1,140 | |||||||||
| 自己株式 | △21 | △21 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,811 | 4,730 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6 | 127 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7 | △35 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △13 | 91 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,797 | 4,822 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,657 | 18,261 | |||||||||