訂正有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,365 | 2,623 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 5,091 | ※1 4,426 | |||||||||
| 電子記録債権 | 177 | 70 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,896 | 4,382 | |||||||||
| 仕掛品 | 540 | 437 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,627 | 2,663 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51 | 48 | |||||||||
| その他 | 973 | 996 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,722 | 15,647 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 4,091 | ※2 3,138 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,022 | △1,883 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,069 | 1,255 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 8,906 | 5,516 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,499 | △4,086 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,407 | 1,430 | |||||||||
| 土地 | ※2 942 | ※2 799 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 264 | 53 | |||||||||
| その他 | 2,410 | 1,783 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,703 | △1,600 | |||||||||
| その他(純額) | 707 | 182 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,391 | 3,722 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,409 | 137 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 1,778 | ※3 1,733 | |||||||||
| 長期貸付金 | 284 | 214 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29 | 199 | |||||||||
| その他 | 1,229 | 1,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,319 | 3,192 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,121 | 7,051 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 0 | 0 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 資産合計 | 31,844 | 22,698 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 3,111 | ※1 2,679 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,323 | 1,056 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 5,999 | ※2 8,094 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 934 | ※2 776 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60 | 30 | |||||||||
| リース債務 | 71 | 41 | |||||||||
| 未払金 | 1,543 | 884 | |||||||||
| 未払法人税等 | 45 | 66 | |||||||||
| 賞与引当金 | 260 | 218 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 248 | 197 | |||||||||
| その他 | 1,079 | 969 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,677 | 15,016 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,232 | ※2 1,788 | |||||||||
| リース債務 | 46 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 666 | 560 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 505 | 311 | |||||||||
| 資産除去債務 | 185 | 183 | |||||||||
| 長期前受収益 | 3,214 | 3,241 | |||||||||
| その他 | 379 | 316 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,261 | 6,405 | |||||||||
| 負債合計 | 21,938 | 21,421 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,882 | △1,947 | |||||||||
| 自己株式 | △21 | △21 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,472 | 1,642 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 125 | 71 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △34 | △3 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △585 | △397 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △72 | △36 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △567 | △365 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,905 | 1,277 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,844 | 22,698 | |||||||||