有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,102 | 11,972 |
| 受取手形 | ※3 912 | 1,174 |
| 売掛金 | 4,093 | 4,770 |
| 商品及び製品 | 1,764 | 1,797 |
| 仕掛品 | 6 | 1 |
| 原材料及び貯蔵品 | 342 | 386 |
| 未成工事支出金 | 341 | 46 |
| 未収入金 | ※1 447 | ※1 377 |
| 繰延税金資産 | 496 | 448 |
| その他 | 49 | ※1 49 |
| 貸倒引当金 | △33 | △5 |
| 流動資産合計 | 21,521 | 21,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,152 | 1,058 |
| 構築物 | 32 | 28 |
| 機械及び装置 | 39 | 25 |
| 車両運搬具 | 40 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | 173 | 165 |
| 土地 | 801 | 1,197 |
| リース資産 | 21 | 38 |
| 建設仮勘定 | - | 220 |
| 有形固定資産合計 | 2,261 | 2,765 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 320 | 259 |
| リース資産 | - | 1 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 343 | 283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | - | 800 |
| 投資有価証券 | 429 | 764 |
| 関係会社株式 | 419 | 419 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 36 | 31 |
| 破産更生債権等 | 27 | 2 |
| 長期前払費用 | 46 | 58 |
| 保険積立金 | 586 | 586 |
| 繰延税金資産 | 646 | 248 |
| その他 | 125 | 112 |
| 貸倒引当金 | △29 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 2,287 | 3,019 |
| 固定資産合計 | 4,891 | 6,068 |
| 資産合計 | 26,413 | 27,087 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 67 | 63 |
| 買掛金 | ※1 1,836 | ※1 2,020 |
| 工事未払金 | 443 | 561 |
| リース債務 | 6 | 11 |
| 未払金 | 700 | ※1 687 |
| 未払法人税等 | 56 | 133 |
| 未払費用 | 172 | 153 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 未成工事受入金 | 140 | 56 |
| 預り金 | 56 | 21 |
| 賞与引当金 | 367 | 385 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,848 | 4,096 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 15 | 29 |
| 退職給付引当金 | 834 | 723 |
| 長期未払金 | 112 | 80 |
| 資産除去債務 | 56 | 56 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,018 | 889 |
| 負債合計 | 4,866 | 4,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,673 | 4,673 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,318 | 6,318 |
| 資本剰余金合計 | 6,318 | 6,318 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 407 | 407 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,320 | 10,320 |
| 繰越利益剰余金 | 696 | 1,262 |
| 利益剰余金合計 | 11,424 | 11,990 |
| 自己株式 | △989 | △989 |
| 株主資本合計 | 21,427 | 21,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 118 | 107 |
| 評価・換算差額等合計 | 118 | 107 |
| 純資産合計 | 21,546 | 22,100 |
| 負債純資産合計 | 26,413 | 27,087 |