有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,996,986 | 17,518,297 |
売上原価 | 11,984,109 | 12,844,272 |
売上総利益 | 4,012,877 | 4,674,024 |
販売費及び一般管理費 | 2,922,085 | 3,132,121 |
全事業営業利益 | 1,090,792 | 1,541,902 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,521 | 1,462 |
受取配当金 | 40,796 | 45,276 |
受取ロイヤリティー | 25,951 | 25,658 |
固定資産賃貸料 | 2,508 | 2,659 |
作業くず売却益 | 8,065 | 10,714 |
貸倒引当金戻入額 | - | 11,910 |
その他 | 9,290 | 6,735 |
営業外収益計 | 88,133 | 104,418 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,857 | 12,710 |
コミットメントフィー | 4,167 | 4,167 |
障害者雇用納付金 | 600 | - |
支払手数料 | 3,000 | - |
その他 | 586 | - |
営業外費用計 | 21,211 | 16,877 |
当期経常利益 | 1,157,715 | 1,629,443 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,961 | 49 |
受取保険金 | 7,286 | 12,852 |
その他 | - | 344 |
特別利益計 | 9,247 | 13,246 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 17,645 | 2,567 |
工場移転費用 | 30,231 | - |
投資有価証券評価損 | 8,525 | - |
事故関連損失 | - | 7,758 |
災害による損失 | 5,706 | 3,661 |
その他 | 540 | 434 |
特別損失計 | 62,649 | 14,421 |
税引前当年度純利益 | 1,104,313 | 1,628,267 |
法人税 | 500,980 | 747,147 |
法人税等還付税額 | - | -35,123 |
法人税等調整額 | -54,352 | -8,475 |
法人税等合計 | 446,627 | 703,547 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 657,686 | 924,719 |
当年度純利益 | 657,686 | 924,719 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,298,444 | 16,673,240 |
売上原価 | 11,571,194 | 12,384,833 |
売上総利益 | 3,727,249 | 4,288,407 |
販売費及び一般管理費 | 2,695,500 | 2,881,647 |
全事業営業利益 | 1,031,749 | 1,406,759 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,429 | 1,383 |
受取配当金 | 42,584 | 51,169 |
受取ロイヤリティー | 25,951 | 25,658 |
作業くず売却益 | 8,065 | 10,714 |
貸倒引当金戻入額 | - | 11,910 |
その他 | 9,403 | 9,395 |
営業外収益計 | 87,435 | 110,231 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,857 | 12,710 |
コミットメントフィー | 4,167 | 4,167 |
支払手数料 | 3,000 | - |
その他 | 1,186 | - |
営業外費用計 | 21,211 | 16,877 |
当期経常利益 | 1,097,973 | 1,500,113 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,961 | 49 |
投資有価証券売却益 | - | 344 |
受取保険金 | 7,286 | 3,974 |
特別利益計 | 9,247 | 4,369 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 434 |
固定資産除却損 | 18,160 | 2,567 |
投資有価証券評価損 | 8,525 | - |
工場移転費用 | 34,613 | - |
災害による損失 | 5,720 | 3,661 |
その他 | 640 | 895 |
特別損失計 | 67,659 | 7,557 |
税引前当年度純利益 | 1,039,561 | 1,496,924 |
法人税 | 464,028 | 681,146 |
法人税等還付税額 | - | -35,123 |
法人税等調整額 | -48,129 | -6,758 |
法人税等合計 | 415,898 | 639,264 |
当年度純利益 | 623,662 | 857,660 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 987 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 12,429 | -78 |
従業員給与手当 | 1,259,375,000 | 1,321,818,000 |
役員賞与引当金繰入額 | 27,730,000 | 42,407,000 |
退職給付費用 | 125,262,000 | 116,189,000 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 26,261,000 | 26,498,000 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 508,140 | 575,503 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛費 | 205,930,000 | 252,993,000 |
貸倒引当金繰入れ | 12,400 | - |
従業員給与手当 | 1,098,057,000 | 1,148,098,000 |
役員賞与引当金繰入額 | 25,000,000 | 35,000,000 |
退職給付費用 | 122,771,000 | 115,045,000 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 23,200,000 | 23,075,000 |
固定資産減価償却費 | 42,785 | 36,699 |