有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,914,702 | 29,299,761 |
売上原価 | 16,507,459 | 21,432,758 |
売上総利益 | 6,407,242 | 7,867,002 |
販売費及び一般管理費 | 4,266,160 | 4,668,399 |
全事業営業利益 | 2,141,082 | 3,198,603 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,079 | 1,002 |
受取配当金 | 59,851 | 75,066 |
受取ロイヤリティー | 6,539 | 6,937 |
固定資産賃貸料 | 3,042 | 5,625 |
受取保険金 | 6,031 | 14,677 |
作業くず売却益 | 9,166 | 9,138 |
貸倒引当金戻入額 | - | 900 |
その他 | 6,310 | 29,733 |
営業外収益計 | 92,021 | 143,080 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,381 | 7,202 |
コミットメントフィー | 16,120 | 1,085 |
その他 | 2,877 | 4,961 |
営業外費用計 | 30,379 | 13,248 |
当期経常利益 | 2,202,724 | 3,328,434 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 786 | - |
投資有価証券売却益 | - | 0 |
特別利益計 | 786 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 601 | 1,129 |
ゴルフ会員権売却損 | 1,000 | - |
出資金売却損 | 31,967 | - |
特別損失計 | 33,569 | 1,129 |
税引前当年度純利益 | 2,169,941 | 3,327,304 |
法人税 | 725,861 | 983,940 |
法人税等調整額 | -64,184 | 60,098 |
法人税等合計 | 661,677 | 1,044,038 |
四半期純利益 | 1,508,263 | 2,283,266 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,508,263 | 2,283,266 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 21,981,261 | 28,465,591 |
売上原価 | 15,951,632 | 20,940,664 |
売上総利益 | 6,029,629 | 7,524,927 |
販売費及び一般管理費 | 3,986,999 | 4,387,422 |
全事業営業利益 | 2,042,629 | 3,137,504 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,045 | 975 |
受取配当金 | 65,433 | 81,039 |
受取ロイヤリティー | 6,539 | 6,937 |
固定資産賃貸料 | 9,685 | 12,259 |
受取保険金 | 6,031 | 14,677 |
作業くず売却益 | 9,166 | 9,138 |
貸倒引当金戻入額 | - | 900 |
その他 | 3,477 | 23,399 |
営業外収益計 | 101,379 | 149,327 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,381 | 7,202 |
コミットメントフィー | 16,120 | 1,085 |
その他 | 2,877 | 6,344 |
営業外費用計 | 30,379 | 14,632 |
当期経常利益 | 2,113,630 | 3,272,199 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 786 | - |
投資有価証券売却益 | - | 0 |
特別利益計 | 786 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 601 | 1,390 |
ゴルフ会員権売却損 | 1,000 | - |
出資金売却損 | 31,967 | - |
特別損失計 | 33,569 | 1,390 |
税引前当年度純利益 | 2,080,847 | 3,270,808 |
法人税 | 690,143 | 963,095 |
法人税等調整額 | -62,051 | 57,636 |
法人税等合計 | 628,091 | 1,020,731 |
四半期純利益 | 1,452,755 | 2,250,076 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 1,204 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 656,356 | 662,938 |
運賃諸掛費 | 395,000 | 603,455 |
従業員給与手当 | 1,594,746 | 1,666,566 |
役員賞与引当金繰入額 | 62,952 | 91,500 |
退職給付費用 | 99,241 | 58,043 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,180 | 3,014 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 691,791 | 702,198 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 656,356 | 662,938 |
運賃諸掛費 | 394,325 | 602,700 |
従業員給与手当 | 1,395,675 | 1,473,207 |
役員賞与引当金繰入額 | 58,000 | 88,000 |
退職給付費用 | 97,228 | 53,407 |
減価償却費 | 33,676 | 36,787 |