有価証券報告書-第62期(2023/03/01-2024/02/29)
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ.材料費 | ※1 | 1,253,277 | 17.6 | 1,075,519 | 14.2 |
| Ⅱ.外注加工費 | 4,879,999 | 68.4 | 5,541,327 | 73.0 | |
| Ⅲ.労務費 | 405,555 | 5.7 | 393,418 | 5.2 | |
| Ⅳ.経費 | ※2 | 594,871 | 8.3 | 579,466 | 7.6 |
| 当期総製造費用 | 7,133,704 | 100.0 | 7,589,732 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 427,287 | 382,176 | |||
| 合計 | 7,560,992 | 7,971,909 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 382,176 | 352,364 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 1,652 | 16,717 | ||
| 当期製品製造原価 | 7,177,162 | 7,602,827 | |||
原価計算の方法
標準原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末に原価差額を調整して実際原価を算定しております。
(注)※1.材料費に含まれる他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 13,169 | 7,527 |
| 有償支給受払差額(千円) | △8,670 | △28,015 |
| その他(千円) | 3,003 | △7,030 |
| 合計(千円) | 7,501 | △27,518 |
※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) |
| 減価償却費(千円) | 228,528 | 255,988 |
| 研究開発費(千円) | 245,620 | 202,715 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 9,168 | 16,385 |
| 有償支給受払差額(千円) | △9,750 | △8,806 |
| その他(千円) | 2,234 | 9,138 |
| 合計(千円) | 1,652 | 16,717 |