野田スクリーン(6790)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,730,043 | 3,308,327 |
| 売上原価 | 1,939,420 | 1,860,790 |
| 売上総利益 | 1,790,622 | 1,447,536 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 91,331 | 89,271 |
| 賞与引当金繰入額 | 48,073 | 41,108 |
| 支払報酬 | 44,437 | 49,600 |
| 給料 | 424,292 | 449,592 |
| 減価償却費 | 69,675 | 76,737 |
| 研究開発費 | 103,889 | 110,013 |
| その他 | 379,880 | 382,581 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,161,579 | 1,198,904 |
| 営業利益 | 629,042 | 248,632 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,820 | 21,169 |
| 受取配当金 | 799 | 867 |
| 受取賃貸料 | 41,914 | 41,914 |
| その他 | 13,553 | 9,302 |
| 営業外収益合計 | 77,088 | 73,253 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 12,070 | 19,210 |
| 貸与資産減価償却費 | 11,410 | 8,215 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,491 | 12,796 |
| その他 | 93 | 48 |
| 営業外費用合計 | 37,066 | 40,270 |
| 経常利益 | 669,064 | 281,615 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 497 |
| 固定資産売却益 | - | 563 |
| 特別利益合計 | - | 1,060 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,144 | 160 |
| 会員権売却損 | 7,514 | - |
| 固定資産売却損 | 8,312 | 1,347 |
| 減損損失 | 1,446 | 3,330 |
| 特別損失合計 | 18,417 | 4,838 |
| 税引前当期純利益 | 650,646 | 277,837 |
| 法人税 | 298,137 | 82,174 |
| 法人税等調整額 | -47,031 | 22,250 |
| 法人税等合計 | 251,105 | 104,424 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 399,540 | 173,413 |
| 当期純利益 | 399,540 | 173,413 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 478,593 | 341,537 |
| 製品売上高 | 3,122,325 | 2,832,189 |
| 売上高合計 | 3,600,918 | 3,173,727 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 4,040 | 2,079 |
| 当期製品製造原価 | 1,565,270 | 1,523,288 |
| 合計 | 1,569,311 | 1,525,367 |
| 製品期末たな卸高 | 2,079 | 4,846 |
| 他勘定振替高 | 3,484 | - |
| 製品売上原価 | 1,563,746 | 1,520,521 |
| 商品期首たな卸高 | 630 | 120 |
| 当期商品仕入高 | 282,651 | 267,213 |
| 合計 | 283,281 | 267,333 |
| 商品期末たな卸高 | 120 | 1,013 |
| 商品売上原価 | 283,161 | 266,320 |
| 売上原価合計 | 1,846,908 | 1,786,841 |
| 売上総利益 | 1,754,009 | 1,386,885 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 27,022 | 28,463 |
| 広告宣伝費 | 1,847 | 2,656 |
| 役員報酬 | 91,331 | 89,271 |
| 給料 | 417,075 | 438,782 |
| 賞与 | 49,304 | 50,564 |
| 賞与引当金繰入額 | 48,073 | 41,108 |
| 退職給付費用 | 6,696 | 6,726 |
| 退職金 | 1,609 | 5,137 |
| 法定福利費 | 66,234 | 68,499 |
| 福利厚生費 | 14,321 | 15,367 |
| 交際費 | 3,518 | 2,831 |
| 旅費及び交通費 | 39,701 | 38,187 |
| 通信費 | 7,187 | 6,718 |
| 消耗品費 | 25,754 | 30,251 |
| 支払手数料 | 16,767 | 15,090 |
| 支払報酬 | 42,236 | 48,123 |
| 研究開発費 | 103,889 | 120,849 |
| 租税公課 | 19,972 | 16,966 |
| 減価償却費 | 68,552 | 68,267 |
| 賃借料 | 13,024 | 14,739 |
| 保険料 | 13,491 | 8,819 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,584 | 3,007 |
| 雑費 | 59,452 | 55,972 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,139,648 | 1,176,403 |
| 営業利益 | 614,361 | 210,482 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,624 | 4,418 |
| 有価証券利息 | 16,189 | 14,250 |
| 受取配当金 | 799 | 867 |
| 受取家賃 | 13,714 | - |
| 受取賃貸料 | 28,200 | 41,914 |
| 雑収入 | 13,582 | 9,355 |
| 営業外収益合計 | 78,110 | 70,804 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 10,017 | 19,268 |
| 貸与資産減価償却費 | 11,410 | 8,215 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 15 |
| 営業外費用合計 | 21,427 | 27,498 |
| 経常利益 | 671,044 | 253,788 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,150 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 572,325 | - |
| 特別利益合計 | 572,325 | 1,150 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8,312 | 884 |
| 固定資産除却損 | 1,144 | 111 |
| 減損損失 | 1,446 | 3,330 |
| 会員権売却損 | 7,514 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 11,000 |
| 特別損失合計 | 18,417 | 15,326 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,224,952 | 239,611 |
| 法人税 | 297,251 | 81,507 |
| 法人税等調整額 | -47,525 | 23,624 |
| 法人税等合計 | 249,726 | 105,132 |
| 当期純利益 | 975,226 | 134,479 |