有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,302,399 | 3,623,238 |
受取手形及び売掛金 | 2,216,793 | 1,929,133 |
原材料 | 9,343 | 16,437 |
仕掛品 | 645,476 | 365,471 |
繰延税金資産 | 41,859 | 33,683 |
その他 | 18,549 | 14,153 |
貸倒引当金 | -17,547 | -15,000 |
流動資産合計 | 6,216,874 | 5,967,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,752,485 | 1,753,135 |
減価償却累計額 | -774,923 | -826,313 |
建物及び構築物(純額) | 977,561 | 926,821 |
機械装置及び運搬具 | 213,613 | 232,415 |
減価償却累計額 | -178,259 | -200,888 |
機械装置及び運搬具(純額) | 35,354 | 31,527 |
土地 | 1,013,925 | 1,013,925 |
建設仮勘定 | 7,696 | 498 |
その他 | 101,709 | 97,957 |
減価償却累計額 | -75,307 | -81,359 |
その他(純額) | 26,401 | 16,597 |
有形固定資産合計 | 2,060,938 | 1,989,369 |
無形固定資産 | 6,540 | 5,392 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,451 | 10,832 |
繰延税金資産 | 110 | 188 |
その他 | 27,744 | 24,750 |
投資その他の資産合計 | 37,306 | 35,771 |
固定資産合計 | 2,104,785 | 2,030,533 |
資産合計 | 8,321,660 | 7,997,651 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 660,888 | 356,184 |
未払法人税等 | 11,101 | 9,023 |
未払消費税等 | 3,725 | 23,341 |
賞与引当金 | 29,871 | 31,756 |
製品保証引当金 | 26,611 | 27,733 |
その他 | 53,446 | 69,581 |
流動負債合計 | 785,644 | 517,620 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 111,400 | 102,420 |
その他 | 3,234 | 2,837 |
固定負債合計 | 114,634 | 105,257 |
負債合計 | 900,278 | 622,878 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,684,420 | 1,684,420 |
資本剰余金 | 1,597,920 | 1,597,920 |
利益剰余金 | 4,143,943 | 4,097,376 |
株主資本合計 | 7,426,283 | 7,379,716 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,901 | -4,943 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,901 | -4,943 |
純資産合計 | 7,421,381 | 7,374,773 |
負債純資産合計 | 8,321,660 | 7,997,651 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,251,175 | 3,573,742 |
受取手形 | 22,869 | 74,781 |
売掛金 | 2,193,924 | 1,854,352 |
原材料 | 9,343 | 16,437 |
仕掛品 | 646,133 | 373,881 |
前払費用 | 3,615 | 3,311 |
繰延税金資産 | 42,043 | 33,683 |
短期貸付金 | 80,000 | 80,000 |
未収入金 | 12,834 | 2,859 |
その他 | 1,541 | 3,105 |
貸倒引当金 | -18,000 | -15,000 |
流動資産合計 | 6,245,481 | 6,001,154 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,502,073 | 1,502,723 |
減価償却累計額 | -569,335 | -616,492 |
建物(純額) | 932,737 | 886,230 |
構築物 | 5,810 | 5,810 |
減価償却累計額 | -5,082 | -5,271 |
構築物(純額) | 727 | 538 |
機械及び装置 | 130,760 | 149,335 |
減価償却累計額 | -96,316 | -118,090 |
機械及び装置(純額) | 34,444 | 31,245 |
車両運搬具 | 2,530 | 2,530 |
減価償却累計額 | -2,492 | -2,518 |
車両運搬具(純額) | 37 | 11 |
工具 | 64,628 | 65,635 |
減価償却累計額 | -43,705 | -54,178 |
工具 | 20,923 | 11,457 |
土地 | 915,195 | 915,195 |
リース資産 | 10,067 | 8,154 |
減価償却累計額 | -6,595 | -4,062 |
リース資産(純額) | 3,472 | 4,091 |
建設仮勘定 | 7,696 | 498 |
有形固定資産合計 | 1,915,234 | 1,849,269 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,183 | 1,196 |
電話加入権 | 851 | 851 |
その他 | 1,529 | 1,015 |
無形固定資産合計 | 5,564 | 3,063 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,451 | 10,832 |
関係会社株式 | 69,994 | 69,994 |
従業員に対する長期貸付金 | 856 | 661 |
長期前払費用 | - | 285 |
繰延税金資産 | 110 | 188 |
ゴルフ会員権 | 4,800 | 4,800 |
その他 | 21,844 | 18,760 |
投資その他の資産合計 | 107,057 | 105,521 |
固定資産合計 | 2,027,855 | 1,957,854 |
資産合計 | 8,273,337 | 7,959,009 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 14,407 | 61,220 |
買掛金 | 669,057 | 303,372 |
未払費用 | 27,289 | 45,585 |
未払法人税等 | 10,777 | 8,840 |
未払配当金 | 2,357 | 2,090 |
未払消費税等 | - | 23,341 |
預り金 | 13,300 | 12,205 |
賞与引当金 | 27,979 | 29,869 |
製品保証引当金 | 26,611 | 27,733 |
その他 | 2,356 | 4,073 |
流動負債合計 | 794,137 | 518,334 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 111,400 | 102,420 |
その他 | 2,632 | 2,726 |
固定負債合計 | 114,032 | 105,146 |
負債合計 | 908,169 | 623,481 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,684,420 | 1,684,420 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,597,920 | 1,597,920 |
資本剰余金合計 | 1,597,920 | 1,597,920 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,360,000 | 3,360,000 |
繰越利益剰余金 | 715,728 | 686,130 |
利益剰余金合計 | 4,087,728 | 4,058,130 |
株主資本合計 | 7,370,068 | 7,340,471 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,901 | -4,943 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,901 | -4,943 |
純資産合計 | 7,365,167 | 7,335,528 |
負債純資産合計 | 8,273,337 | 7,959,009 |