トヨタ車体(7221)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,571,519 | 1,651,253 |
| 売上原価 | 1,529,774 | 1,631,037 |
| 売上総利益 | 41,744 | 20,216 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 2,281 | 2,475 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,284 | 1,521 |
| 給料及び賞与 | 6,711 | 6,898 |
| 退職給付費用 | 298 | 442 |
| 減価償却費 | 1,224 | 1,116 |
| 賃借料 | 344 | 552 |
| 研究開発費 | 95 | 88 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 289 | 28 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 320 | 324 |
| その他 | 6,564 | 6,142 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 19,416 | 19,591 |
| 営業利益 | 22,328 | 624 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 413 | 726 |
| 受取配当金 | 250 | 203 |
| 有価証券売却益 | 66 | - |
| 負ののれん償却額 | 0 | - |
| 持分法による投資利益 | 308 | 238 |
| 受取賃貸料 | 476 | 517 |
| 固定資産売却益 | 351 | - |
| 雑収入 | 878 | 1,114 |
| 営業外収益合計 | 2,744 | 2,800 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 44 | 83 |
| 固定資産除売却損 | 1,124 | 1,924 |
| 有価証券評価損 | 2 | 332 |
| 為替差損 | 1,016 | 937 |
| 寄付金 | 151 | - |
| 雑支出 | 234 | 672 |
| 営業外費用合計 | 2,573 | 3,950 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,499 | -525 |
| 特別利益 | ||
| 親会社株式売却益 | - | 690 |
| 特別利益合計 | - | 690 |
| 特別損失 | ||
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 1,463 | - |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,059 | 864 |
| 残存価額変更による過年度償却費 | 345 | - |
| 親会社株式売却損 | 1,029 | - |
| 固定資産除却損 | - | 217 |
| 出資金評価損 | - | 153 |
| 減損損失 | - | 127 |
| 特別損失合計 | 3,897 | 1,362 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 18,601 | -1,197 |
| 法人税 | 6,356 | 518 |
| 過年度法人税等 | - | 428 |
| 法人税等調整額 | 834 | -459 |
| 法人税等合計 | 7,191 | 487 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 105 | -592 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,305 | -1,092 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,502,240 | 1,581,128 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 222 | 198 |
| 当期製品製造原価 | 1,468,677 | 1,567,227 |
| 合計 | 1,468,900 | 1,567,426 |
| 製品期末たな卸高 | 198 | 40 |
| 製品売上原価 | 1,468,701 | 1,567,385 |
| 売上総利益 | 33,538 | 13,742 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 1,487 | 1,707 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,318 | 1,499 |
| 給料及び賞与 | 4,757 | 4,383 |
| 退職給付費用 | 176 | 251 |
| 減価償却費 | 1,064 | 890 |
| 賃借料 | 220 | 372 |
| 研究開発費 | 95 | 88 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 177 | 2 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 313 | 307 |
| その他 | 4,177 | 3,995 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,783 | 13,499 |
| 営業利益 | 19,755 | 243 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 543 | 780 |
| 受取配当金 | 434 | 1,214 |
| 有価証券売却益 | 66 | - |
| 固定資産売却益 | 347 | - |
| 雑品売却益 | 245 | - |
| 受取賃貸料 | 920 | 975 |
| 雑収入 | 238 | 525 |
| 営業外収益合計 | 2,796 | 3,495 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 73 |
| 固定資産除売却損 | 856 | 1,590 |
| 寄付金 | 150 | - |
| 減価償却費 | 215 | 243 |
| 雑支出 | 160 | 425 |
| 営業外費用合計 | 1,404 | 2,332 |
| 経常利益 | 21,146 | 1,405 |
| 特別利益 | ||
| 親会社株式売却益 | - | 690 |
| 特別利益合計 | - | 690 |
| 特別損失 | ||
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 1,463 | - |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,059 | 864 |
| 子会社整理損 | - | 223 |
| 出資金評価損 | - | 153 |
| 減損損失 | - | 127 |
| 特別損失合計 | 2,522 | 1,367 |
| 税引前当期純利益 | 18,624 | 728 |
| 法人税 | 4,794 | 91 |
| 過年度法人税等 | - | 328 |
| 法人税等調整額 | 2,363 | -626 |
| 法人税等合計 | 7,157 | -206 |
| 当期純利益 | 11,467 | 935 |