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トーハツの貸借対照表

【提出】
2010年12月27日 15:31
【資料】
半期報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年3月31日2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,655,844
受取手形及び売掛金3,086,234
たな卸資産4,780,161
その他747,986
貸倒引当金-10,491
流動資産合計10,259,736
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物15,893,673
減価償却累計額-6,658,026
建物及び構築物(純額)9,235,647
土地2,019,448
建設仮勘定185,899
その他7,516,495
減価償却累計額-6,112,104
その他(純額)1,404,391
有形固定資産合計12,845,386
無形固定資産810,249
投資その他の資産
その他948,381
貸倒引当金-333,628
投資その他の資産合計614,753
固定資産合計14,270,389
資産合計24,530,126
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,983,573
短期借入金8,787,447
リース債務42,518
賞与引当金270,744
その他1,095,734
流動負債合計13,180,018
固定負債
長期借入金4,512,469
リース債務97,761
長期預り保証金2,660,669
退職給付引当金297,586
役員退職慰労引当金59,752
その他26,382
固定負債合計7,654,622
負債合計20,834,641
純資産の部
株主資本
資本金500,000
資本剰余金600,000
利益剰余金4,080,234
自己株式-1,485,395
株主資本合計3,694,838
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,300
繰延ヘッジ損益7,330
為替換算調整勘定-51,408
評価・換算差額等合計-40,777
少数株主持分41,423
純資産合計3,695,484
負債純資産合計24,530,126

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年3月31日2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,298,771
受取手形536,068
売掛金1,095,909
たな卸資産2,431,313
その他532,415
貸倒引当金-9,461
流動資産合計5,885,015
固定資産
有形固定資産
建物(純額)8,625,833
土地1,976,007
建設仮勘定120,518
その他(純額)753,843
有形固定資産合計11,476,203
無形固定資産合計773,165
投資その他の資産
長期貸付金82,642
その他994,873
貸倒引当金-281,391
投資その他の資産合計796,124
固定資産合計13,045,493
資産合計18,930,509
負債の部
流動負債
支払手形824,679
買掛金359,649
短期借入金4,809,978
未払法人税等22,019
賞与引当金109,483
未払金91,463
設備関係支払手形71,189
その他561,997
流動負債合計6,850,460
固定負債
長期借入金4,445,145
退職給付引当金297,586
役員退職慰労引当金59,752
長期預り保証金2,660,669
繰延税金負債-
固定負債合計7,463,154
負債合計14,313,615
純資産の部
株主資本
資本金500,000
資本剰余金
資本準備金600,000
資本剰余金合計600,000
利益剰余金
利益準備金113,064
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金482,310
固定資産圧縮特別勘定積立金-
別途積立金2,973,000
繰越利益剰余金1,428,813
利益剰余金合計4,997,187
自己株式-1,485,395
株主資本合計4,611,792
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,300
繰延ヘッジ損益1,801
評価・換算差額等合計5,102
純資産合計4,616,894
負債純資産合計18,930,509

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