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トーハツの貸借対照表

【提出】
2010年12月27日 15:31
【資料】
半期報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年3月31日2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,655,844
受取手形及び売掛金3,086,234
たな卸資産4,780,161
その他747,986
貸倒引当金-10,491
流動資産合計10,259,736
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物15,893,673
減価償却累計額-6,658,026
建物及び構築物(純額)9,235,647
土地2,019,448
建設仮勘定185,899
その他7,516,495
減価償却累計額-6,112,104
その他(純額)1,404,391
有形固定資産合計12,845,386
無形固定資産810,249
投資その他の資産
その他948,381
貸倒引当金-333,628
投資その他の資産合計614,753
固定資産合計14,270,389
資産合計24,530,126
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,983,573
短期借入金8,787,447
リース債務42,518
賞与引当金270,744
その他1,095,734
流動負債合計13,180,018
固定負債
長期借入金4,512,469
リース債務97,761
長期預り保証金2,660,669
退職給付引当金297,586
役員退職慰労引当金59,752
その他26,382
固定負債合計7,654,622
負債合計20,834,641
純資産の部
株主資本
資本金500,000
資本剰余金600,000
利益剰余金4,080,234
自己株式-1,485,395
株主資本合計3,694,838
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,300
繰延ヘッジ損益7,330
為替換算調整勘定-51,408
評価・換算差額等合計-40,777
少数株主持分41,423
純資産合計3,695,484
負債純資産合計24,530,126

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年3月31日2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,298,771
受取手形536,068
売掛金1,095,909
たな卸資産2,431,313
その他532,415
貸倒引当金-9,461
流動資産合計5,885,015
固定資産
有形固定資産
建物(純額)8,625,833
土地1,976,007
建設仮勘定120,518
その他(純額)753,843
有形固定資産合計11,476,203
無形固定資産合計773,165
投資その他の資産
長期貸付金82,642
その他994,873
貸倒引当金-281,391
投資その他の資産合計796,124
固定資産合計13,045,493
資産合計18,930,509
負債の部
流動負債
支払手形824,679
買掛金359,649
短期借入金4,809,978
未払法人税等22,019
賞与引当金109,483
未払金91,463
設備関係支払手形71,189
その他561,997
流動負債合計6,850,460
固定負債
長期借入金4,445,145
退職給付引当金297,586
役員退職慰労引当金59,752
長期預り保証金2,660,669
繰延税金負債
固定負債合計7,463,154
負債合計14,313,615
純資産の部
株主資本
資本金500,000
資本剰余金
資本準備金600,000
資本剰余金合計600,000
利益剰余金
利益準備金113,064
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金482,310
固定資産圧縮特別勘定積立金
別途積立金2,973,000
繰越利益剰余金1,428,813
利益剰余金合計4,997,187
自己株式-1,485,395
株主資本合計4,611,792
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,300
繰延ヘッジ損益1,801
評価・換算差額等合計5,102
純資産合計4,616,894
負債純資産合計18,930,509

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