村上開明堂(7292)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 72,229 | 73,732 |
| 売上高合計 | 72,229 | 73,732 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 58,406 | 59,563 |
| 売上原価合計 | 58,406 | 59,563 |
| 売上総利益 | 13,822 | 14,169 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 652 | 672 |
| 役員報酬 | 275 | 264 |
| 従業員給料 | 1,972 | 2,163 |
| 賞与引当金繰入額 | 191 | 221 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 25 | 21 |
| 退職給付費用 | 85 | 107 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | 38 |
| 福利厚生費 | 444 | 491 |
| 旅費交通費及び通信費 | 362 | 377 |
| 支払手数料 | 831 | 876 |
| 減価償却費 | 302 | 375 |
| その他 | 941 | 1,410 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,120 | 7,021 |
| 全事業営業利益 | 7,701 | 7,148 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 163 |
| 受取配当金 | 100 | 101 |
| 受取地代家賃 | 136 | 134 |
| 受取ロイヤリティー | 101 | 106 |
| 為替差益 | 34 | - |
| 助成金収入 | 167 | 38 |
| 開発業務受託料 | 51 | 97 |
| 製品保証引当金戻入額 | 32 | 1 |
| その他 | 131 | 112 |
| 営業外収益計 | 860 | 755 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 賃貸費用 | 31 | 29 |
| 為替差損 | - | 106 |
| その他 | 27 | 61 |
| 営業外費用計 | 72 | 215 |
| 当期経常利益 | 8,489 | 7,688 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 35 | 14 |
| 投資有価証券売却益 | 45 | - |
| 受取保険金 | - | 200 |
| 特別利益計 | 80 | 215 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 31 | 24 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 500 |
| 特別損失計 | 31 | 524 |
| 税引前当年度純利益 | 8,539 | 7,378 |
| 法人税 | 2,138 | 2,069 |
| 法人税等調整額 | 562 | -179 |
| 法人税等合計 | 2,700 | 1,890 |
| 四半期純利益 | 5,838 | 5,488 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 576 | 628 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,262 | 4,860 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 46,880 | 47,589 |
| 売上原価 | 39,137 | 39,606 |
| 売上総利益 | 7,743 | 7,982 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 907 | 924 |
| 役員報酬 | 275 | 264 |
| 従業員給料 | 1,189 | 1,356 |
| 賞与引当金繰入額 | 184 | 212 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 25 | 21 |
| 退職給付費用 | 79 | 98 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | 38 |
| 福利厚生費 | 318 | 358 |
| 旅費交通費及び通信費 | 271 | 277 |
| 減価償却費 | 118 | 191 |
| 研究開発費 | 44 | 351 |
| 支払手数料 | 604 | 637 |
| その他 | 483 | 651 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,538 | 5,385 |
| 全事業営業利益 | 3,204 | 2,596 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 6 |
| 受取配当金 | 1,137 | 1,236 |
| 受取地代家賃 | 167 | 161 |
| 受取ロイヤリティー | 476 | 715 |
| 開発業務受託料 | 161 | 249 |
| その他 | 147 | 167 |
| 営業外収益計 | 2,095 | 2,536 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損 | 5 | 9 |
| 賃貸費用 | 51 | 50 |
| その他 | 15 | 51 |
| 営業外費用計 | 76 | 115 |
| 当期経常利益 | 5,223 | 5,017 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 1 |
| 受取保険金 | - | 200 |
| 投資有価証券売却益 | 45 | - |
| 特別利益計 | 47 | 202 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 15 | 13 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 500 |
| 特別損失計 | 15 | 513 |
| 税引前当年度純利益 | 5,255 | 4,706 |
| 法人税 | 1,330 | 1,227 |
| 法人税等調整額 | 30 | -263 |
| 法人税等合計 | 1,360 | 963 |
| 四半期純利益 | 3,894 | 3,743 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 14 | 8 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,077 | 1,242 |