有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023/06/26 15:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 152項目
(3)リスク管理
各業務に関するリスクに対する管理体制は、各業務部門で内部統制システム上での体制を敷き、当社経営企画部が総合的に統括し未然防止に努めており、当社グループの経営成績等に重要な影響を与えうる主要リスクの選定、対応策の妥当性確認、追加で検討すべき対策についての指示等を各部署に対して行っています。また、重要事項については、適宜、経営会議や取締役会で審議を実施しています。