ジェコー(7768)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,008,648 | 25,148,316 |
| 売上原価 | 19,401,437 | 21,397,295 |
| 売上総利益 | 2,607,211 | 3,751,020 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,490,906 | 1,548,452 |
| 全事業営業利益 | 1,116,304 | 2,202,568 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16,334 | 17,713 |
| 受取配当金 | 5,591 | 11,967 |
| 受取手数料 | 4,551 | 4,156 |
| 作業くず売却益 | 9,662 | 11,756 |
| 為替差益 | 78,100 | 119,536 |
| その他 | 11,179 | 10,578 |
| 営業外収益計 | 125,419 | 175,708 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,097 | 2,083 |
| 固定資産廃棄損 | 16,623 | 12,983 |
| 減価償却費 | 7,737 | 8,922 |
| 租税公課 | 3,544 | 4,535 |
| その他 | 7,774 | 7,447 |
| 営業外費用計 | 37,777 | 35,972 |
| 当期経常利益 | 1,203,946 | 2,342,304 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 34,794 |
| 特別利益計 | - | 34,794 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 3,869 | 7,518 |
| 固定資産除却損 | - | 12,185 |
| 和解金 | - | 185,000 |
| 特別損失計 | 3,869 | 204,703 |
| 税引前当年度純利益 | 1,200,076 | 2,172,394 |
| 法人税 | 250,862 | 293,711 |
| 法人税等還付税額 | -7,017 | - |
| 法人税等調整額 | 14,935 | 224,284 |
| 法人税等合計 | 258,780 | 517,995 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 941,296 | 1,654,398 |
| 少数株主持分利益 | 5,947 | 14,480 |
| 当年度純利益 | 935,348 | 1,639,917 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,551,801 | 21,018,492 |
| 売上原価 | 18,668,414 | 19,112,884 |
| 売上総利益 | 1,883,386 | 1,905,607 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,207,589 | 1,179,235 |
| 全事業営業利益 | 675,797 | 726,371 |
| 営業外収益 | ||
| その他 | 20,111 | 18,466 |
| 受取利息及び配当金 | 30,012 | 558,653 |
| 営業外収益計 | 50,124 | 577,120 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,097 | 2,083 |
| 固定資産廃棄損 | 9,406 | 8,145 |
| 減価償却費 | 6,706 | 8,837 |
| 租税公課 | 3,544 | 4,535 |
| その他 | 8,372 | 7,434 |
| 営業外費用計 | 30,127 | 31,035 |
| 当期経常利益 | 695,794 | 1,272,456 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,102 | 7,114 |
| 和解金 | - | 185,000 |
| 特別損失計 | 1,102 | 192,114 |
| 税引前当年度純利益 | 694,692 | 1,080,342 |
| 法人税 | 207,062 | 155,753 |
| 法人税等還付税額 | -7,017 | - |
| 法人税等調整額 | -28,990 | 126,243 |
| 法人税等合計 | 171,054 | 281,996 |
| 当年度純利益 | 523,638 | 798,345 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 9,350 | -2,818 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 330,696 | 354,742 |
| 給料 | 338,430 | 337,593 |
| 賞与 | 114,302 | 109,785 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,700 | 21,200 |
| 退職給付費用 | 38,995 | 24,864 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 37,329 | 13,837 |
| 支払手数料 | 129,706 | 139,141 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 559,679 | 621,670 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 294,900 | 296,156 |
| 給料 | 273,236 | 285,177 |
| 賞与 | 94,466 | 97,766 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 17,100 | 18,400 |
| 退職給付費用 | 35,103 | 22,388 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35,459 | 12,259 |
| 支払手数料 | 113,399 | 111,623 |
| 減価償却費 | 26,136 | 14,784 |