有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 9:37
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金987
受取手形及び売掛金3,370
製品593
仕掛品1,993
原材料916
繰延税金資産210
未収入金971
その他137
貸倒引当金-10
流動資産合計9,171
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
建物(純額)343
構築物(純額)0
機械及び装置(純額)304
車両運搬具(純額)0
工具68
土地1,415
リース資産(純額)219
建設仮勘定801
その他
有形固定資産合計3,153
無形固定資産
その他192
無形固定資産合計192
投資その他の資産
投資有価証券80
長期未収入金
その他232
貸倒引当金-154
投資その他の資産合計158
固定資産合計3,505
資産合計12,676
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金1,531
短期借入金491
未払費用668
未払法人税等122
賞与引当金130
本社工場移転費用引当金226
その他233
流動負債合計3,404
固定負債
長期借入金1,470
再評価に係る繰延税金負債6
リース債務193
繰延税金負債1,219
退職給付引当金2,456
本社工場移転費用引当金
その他55
固定負債合計5,401
負債合計8,806
純資産の部
株主資本
資本金100
資本剰余金
利益剰余金3,843
株主資本合計3,943
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金18
土地再評価差額金8
為替換算調整勘定-99
評価・換算差額等合計-72
純資産合計3,870
負債純資産合計12,676

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,114400
受取手形8816
売掛金2,5123,291
製品362444
原材料978916
仕掛品1,6682,033
前渡金4
前払費用1415
繰延税金資産106219
未収入金4971
未収還付法人税等37
その他043
貸倒引当金00
流動資産合計6,8558,389
固定資産
有形固定資産
建物(純額)287267
構築物(純額)00
機械及び装置(純額)343272
車両運搬具(純額)00
工具8966
土地1,3761,376
リース資産(純額)48219
建設仮勘定69801
有形固定資産合計2,2153,004
無形固定資産
ソフトウエア520
電話加入権55
リース資産6
ソフトウエア仮勘定94
無形固定資産合計10126
投資その他の資産
投資有価証券5780
長期未収入金970
関係会社株式195195
長期前払費用2413
破産更生債権等187183
その他1919
貸倒引当金-150-154
投資その他の資産合計1,303338
固定資産合計3,5303,469
繰延資産
資産合計10,38511,859
負債の部
流動負債
支払手形8971,109
買掛金274420
短期借入金200
1年内返済予定の長期借入金125273
リース債務945
未払金32138
未払費用336550
未払法人税等74118
未払消費税等7
前受金2327
預り金1414
賞与引当金219122
本社工場移転費用引当金226
その他00
流動負債合計2,2243,228
固定負債
長期借入金1,1041,430
再評価に係る繰延税金負債66
リース債務39193
長期未払金2222
繰延税金負債1,1121,175
退職給付引当金2,4472,455
長期預り金1425
本社工場移転費用引当金148
固定負債合計4,8965,309
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計7,1208,537
純資産の部
株主資本
資本金100100
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金3,1133,113
繰越利益剰余金3181
利益剰余金合計3,1443,194
株主資本合計3,2443,294
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1118
土地再評価差額金88
評価・換算差額等合計1926
純資産合計3,2643,321
負債純資産合計10,38511,859