有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,088 | 8,770 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※4 5,506 | ※1,※4 5,945 | |||||||||
| 電子記録債権 | 129 | 481 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 13,052 | ※1 12,848 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,552 | 2,677 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,163 | 1,232 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 937 | 954 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 619 | 487 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 831 | ※1 661 | |||||||||
| その他 | ※1 595 | ※1 631 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △746 | △485 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,730 | 34,204 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,789 | 8,371 | |||||||||
| 構築物 | 141 | 112 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,365 | 1,158 | |||||||||
| 車輌及び運搬具 | 7 | 9 | |||||||||
| 工具器具備品 | 421 | 352 | |||||||||
| 土地 | 6,542 | 6,542 | |||||||||
| リース資産 | 464 | 447 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 97 | 125 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,830 | 17,119 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 101 | 140 | |||||||||
| 電話加入権 | 82 | 82 | |||||||||
| リース資産 | 232 | 209 | |||||||||
| その他 | 57 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 473 | 470 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,881 | 6,587 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,566 | 11,270 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 411 | 408 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 617 | ※1 586 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 101 | |||||||||
| 保険積立金 | 2,897 | 2,928 | |||||||||
| 敷金 | 1,346 | 1,864 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,755 | 1,645 | |||||||||
| その他 | 988 | 672 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,188 | △846 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,277 | 25,218 | |||||||||
| 固定資産合計 | 39,581 | 42,808 | |||||||||
| 資産合計 | 75,312 | 77,013 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 1,667 | ※1 1,628 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 5,335 | ※1 5,378 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 5,783 | ※1 5,609 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,020 | 7,920 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 381 | 642 | |||||||||
| リース債務 | 283 | 239 | |||||||||
| 未払金 | ※1 270 | ※1 335 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 2,476 | ※1 2,615 | |||||||||
| 未払法人税等 | 601 | 258 | |||||||||
| 未払消費税等 | 225 | 191 | |||||||||
| 賞与引当金 | 889 | 903 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 53 | 54 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 21 | 21 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 120 | - | |||||||||
| その他 | ※1 521 | ※1 699 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,650 | 26,497 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,009 | 1,852 | |||||||||
| リース債務 | 452 | 455 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,418 | 3,399 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金 | 91 | 91 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 2,970 | ※1 3,013 | |||||||||
| 資産除去債務 | 114 | 115 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,059 | 8,926 | |||||||||
| 負債合計 | 34,710 | 35,423 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,277 | 5,277 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,816 | 10,816 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,404 | 2,404 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,220 | 13,220 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 881 | 881 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 250 | 250 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,265 | 1,265 | |||||||||
| 別途積立金 | 12,230 | 12,230 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,800 | 11,566 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 24,545 | 25,312 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 25,426 | 26,193 | |||||||||
| 自己株式 | △4,700 | △4,701 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,224 | 39,990 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,376 | 1,598 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,376 | 1,598 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,601 | 41,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 75,312 | 77,013 | |||||||||